你好 ;這個是有文件規(guī)定的; 電子普票通行費需要勾選后 直接計入這個欄次去報的;
老師,通行費發(fā)票進項稅額認(rèn)證后,在填增值稅申報表中也是填在 本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票欄嗎?謝謝
請問,填寫增值稅納稅申報表附列資料(二),取得的旅客運輸服務(wù)抵扣憑證填寫后,是否要計入最下面的35欄次 本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票欄?
增值稅納稅申報表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
通行費增值稅電子普通發(fā)票為什么在納稅申報時應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中?不是普通發(fā)票嗎?
老師,增值稅進項稅額申報表,認(rèn)證相符的專票這個欄次,填寫專票,通行費電子普票,機動車銷售發(fā)票,還填寫別的嗎
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
那只要是可以抵扣的普通發(fā)票都在這個欄次嗎
你好; 是的。電子普票通行費? 勾選認(rèn)證抵扣 就寫這個欄次去
除了通行費還有啥
你好;? 電子通行費 ; 電子國內(nèi)旅客運輸服務(wù) 也是可以抵扣的;? ?電子發(fā)票的 稅盤和每年維護費? ?
電子國內(nèi)旅客運輸服務(wù),這個不會開普票吧?
?你好; 可以 會開電子普票的? ??
哈?不是張車票船票之類的嗎?,也是在專用發(fā)票欄次抵扣?
?你好 ;? ?我是說 哪些可以開電子普票來抵扣 ; 不是說 這個就可以在認(rèn)證相符欄次去報? ;? 車票? 和行程單這些? ?去8b和10欄次去報; 因為這些是不勾選的; 直接計算進項稅來抵扣;? ??
我是沒見過火車票機票開普票的,難道不是憑車票機票等抵扣的嗎
?你好 ;? ? 自己根據(jù)火車票或者行程單 去計算進項稅來抵扣 ; 可以的? ?
所以普通發(fā)票是可以勾選認(rèn)證的對不對,能勾選的是不是一般在項目(一)申報,計算抵扣的就在(二)里面?
你好;? 要看對應(yīng)是什么普票? 業(yè)務(wù)內(nèi)容;? 火車票高鐵票? ? 都不開發(fā)票的; 直接用這些票據(jù)來計算進項稅抵扣即可? ?寫 8b 和10欄次? ?