你好,流通行業(yè)蔬菜、肉類、蛋類可以免增值稅,你銷售出去這些貨物的時候,稅率是免稅的,你給對方開普通發(fā)票,別人給你開的普通發(fā)票,你直接按購買價格來做庫存商品就可以 也就是你銷售出去是免稅的,對方給你開進(jìn)來的,也不允許抵扣。
老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項額里面沖抵。
我方是商場類銷售方,對于購進(jìn)免費農(nóng)產(chǎn)品,計提進(jìn)項稅額,銷項增值稅專用發(fā)票銷項額是0嗎?免稅的進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
購買禮品送客戶視同銷售,是需要交增值稅的,如果開專票有進(jìn)項稅額可以抵銷項稅額,如果開普通發(fā)票就只能按銷項稅額交增值稅,沒有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣!老師這個理解對嗎?
老師我想問比如我這個月進(jìn)項稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進(jìn)項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
,老師,如果平臺的錢提現(xiàn)到老板個人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
但是抖音也是平臺收了我們的錢啊,只是我們不能自己手動提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計入其他應(yīng)收款是吧具體
老師你的意思是美團是自己可以手動提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請問老師更換會計軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級財管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
負(fù)稅人實際也沒有負(fù)擔(dān)稅負(fù)吧。開具的普通發(fā)票稅率是0嗎。
你好,對的是的 稅率是免稅。