您好??梢哉{(diào)整,謝謝
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅價(jià),包含了:銷貨,運(yùn)費(fèi)等雜費(fèi),單價(jià)不變,銷貨的數(shù)量虛增了好多,總金額不變。我們銷項(xiàng)開(kāi)票,按照客戶實(shí)際數(shù)量開(kāi)據(jù),一進(jìn)一出不對(duì)等,如何去調(diào)整這個(gè)進(jìn)銷存
老師,我是事業(yè)單位,想做一張憑證調(diào)整前幾年的好幾處差錯(cuò),因?yàn)橛幸荒曦?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的錢(qián)都填到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里了,涉及到的憑證太多,可不可以寫(xiě)一個(gè)分錄直接都調(diào)整過(guò)來(lái),分錄是: 借,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)?后面需要附原始憑證嗎?
一張憑證有好多科目,我只想調(diào)整原材料的數(shù)量,金額不變,可以單筆調(diào)整?如何調(diào)?
下列說(shuō)法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí),直接用藍(lán)字重新填寫(xiě)一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,可以用紅字填寫(xiě)一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫(xiě)另一張正確的記賬憑證C如果會(huì)計(jì)科目沒(méi)有錯(cuò)誤只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
你好老師,問(wèn)下起初稅費(fèi)金額多了3分,我現(xiàn)在想調(diào)整,沒(méi)辦法沖紅,因?yàn)闆](méi)有憑證,只有起初數(shù),是否可以用本年利潤(rùn)調(diào)整?還有計(jì)提稅費(fèi),后面又繳納稅費(fèi),沖平了,但又發(fā)生了退稅的情況,這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平,還是就直接科目貸方放著就行了?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫(kù)存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我做好的憑證必須要買(mǎi)憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來(lái)裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問(wèn)下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢(qián)虧損沒(méi)有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
您要調(diào)整憑證是怎么樣的呢
7月發(fā)現(xiàn)6月錄的原材料數(shù)量少了,稅額總金額沒(méi)錯(cuò)
您好,就是相當(dāng)于把數(shù)量調(diào)整多,對(duì)么?
是的,沒(méi)錯(cuò)
您好,分錄調(diào)整寫(xiě)多一些
您好,摘要調(diào)整寫(xiě)多一些
我不知道你們用什么軟件,假如不影響稅額金額,只需要把數(shù)量調(diào)整
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
您好,那么需要補(bǔ)入庫(kù),
金額沒(méi)錯(cuò),就是數(shù)量不對(duì)。如果只補(bǔ)數(shù)量,無(wú)金額也不合理吧
摘要更改一下就可以了