你好,很高興為你解答,根據(jù)你介紹的不需要繳納清算企業(yè)所得稅
未分配利潤(rùn)為負(fù)6萬(wàn)多,,貨幣資金為5萬(wàn)多,實(shí)收資本為10萬(wàn),注銷清算時(shí)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
注銷時(shí),賬上已調(diào)整完成,余下貨幣資金60多萬(wàn),實(shí)收資本金到賬是100萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)的30多萬(wàn),資產(chǎn)清算分配時(shí),需要繳納清算所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司要注銷,所有數(shù)據(jù)都清理完畢了,就貨幣資金還有幾萬(wàn)余額,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益是正數(shù),注銷時(shí)需要繳納什么稅嗎?
請(qǐng)教老師匯算清繳的問(wèn)題,假如21年本年利潤(rùn)是50萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),累計(jì)未分配利潤(rùn)是250萬(wàn),匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn),需要補(bǔ)交所得稅50*2.5%=1.25萬(wàn),這補(bǔ)交的所得稅就影響了未分配利潤(rùn)???2年第1季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)已按250萬(wàn)申報(bào),那到第二季度申報(bào)時(shí),是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤(rùn)為250-1.25=248.75萬(wàn)元呢?
老師,企業(yè)簡(jiǎn)易注銷,資產(chǎn),往來(lái)已清理,清算申報(bào)表的以前年度虧損已你補(bǔ)和清算期所得稅已繳納。假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表只?,F(xiàn)金10萬(wàn),資本公積2萬(wàn),實(shí)收資本7萬(wàn),未分配利潤(rùn)1萬(wàn)。齊紅老師說(shuō)是剩余財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元按實(shí)收資本的份額在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。不用先還實(shí)收資本7萬(wàn)后,以剩余財(cái)產(chǎn)3萬(wàn)元進(jìn)行分配,是10萬(wàn)分配,是嗎?然后個(gè)人所得稅是10萬(wàn)收入-7萬(wàn)成本=3萬(wàn),30000*20%=6000元個(gè)稅分紅納稅。是嗎
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?