你好,對(duì)的是的查賬征稅的,年累計(jì)收入六萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅。
老師好,個(gè)體戶是不是跟小微企業(yè)一樣沒超過100萬(wàn)就有減半征收呢,有沒規(guī)定利潤(rùn)收入不能超過多少呢
老師,給我發(fā)一份企業(yè)所得稅是怎么繳納的?是收入不超過100萬(wàn)按多少交?超過是多少?有沒有專門的財(cái)稅文件,一般納稅人跟小規(guī)模的
老師請(qǐng)問下核定征收的個(gè)體戶超過了450000萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得是不是就沒有減半征收?
這個(gè)文件的意思是1、小微企業(yè)利潤(rùn)總額100萬(wàn)以內(nèi)所得稅率是5%,那么超過100萬(wàn)在300以內(nèi)是多少呢? 2、個(gè)體戶100萬(wàn)以內(nèi)%2.5征收所得稅,那么超過100萬(wàn)呢?請(qǐng)老師解答
老師,小規(guī)模凈利潤(rùn)年收入低于10萬(wàn)才不需要交稅嗎,現(xiàn)在是是沒有減半征收了?資產(chǎn)也不能超過3千萬(wàn)吧
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
每個(gè)月有一個(gè)五千的抵扣,一年就是六萬(wàn)。
我們是核定征收一個(gè)月9W,按千分之6核算交稅的,增值稅現(xiàn)在是一個(gè)季度15*3=45W,是不是我一年收入就只能是9*12=108W,
低于這些不需要交個(gè)稅的意思。