你好,這個文件現(xiàn)在300萬以內(nèi)都是5%的稅率。
老師 21年的利潤,比如達到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業(yè)務招待費比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內(nèi)的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計算
請問老師,這樣計算是否正確 新政策申報企業(yè)所得稅,利潤總額在: 100萬以內(nèi)按2.5% 100萬-300萬,超過部分按5% 300萬以上,超過部分按25%
你好...小微企業(yè)是利潤額在多少...300萬以內(nèi)嗎.. 超過300萬所得稅是25% 300萬以內(nèi)是 100萬是20%乘以12.5% 剩下的是5% 嗎
你好...我想問一下小微企業(yè)所得稅不超過100萬是2.5%..超過100萬不超過300萬...是5%... 那超過300以后呢..這個2.5和5是怎么算的.. 那高新企業(yè)企業(yè)所得稅15%...那申請高新企業(yè)還有什么優(yōu)惠嗎
請問老師現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅稅率是怎樣的呢?是100以內(nèi)2.5%,100-300萬5%,超過300萬25%嗎
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
意思個體戶100萬以內(nèi)減半%2.5,300萬以內(nèi)和小微一樣5%對吧
對個體戶還是之前的政策。
之前什么政策,3月26號不是出了新政策(國家稅務總局公告2023年弟6號)不是說2.5%嗎?
之前應納稅所得額100以內(nèi)2.5%,100-300是5%
那現(xiàn)在也是呀?
現(xiàn)在最新是應納稅所得額300萬以內(nèi)都是5%了。
可是我都發(fā)圖片給你看了呀,公告是說個體戶100萬以內(nèi)2.5%呀
個體戶沒變,還是之前政策,企業(yè)性質的改變了
對呀,我就是問你這個呀,那么小微利潤總額達500萬以上了呢?
比如說500萬,企業(yè)所得稅稅率是25%
還有就是昨天我問其他老師個體戶報經(jīng)營所得稅率是多少,他們直接給了我工資薪金所得的稅率表,是對的嗎?
經(jīng)營所得給你工資薪金的稅率表?,那肯定是不對,有經(jīng)營所得稅率
懂了,小微企業(yè)300萬以內(nèi)5%,300-500是10%,500以上25%對吧?
不對,小微企業(yè)300萬以內(nèi)5%,超過300萬就是全額25%了
這個就是昨天其他兩個老師發(fā)給我的表,還害我開會都用這個表說的,這個表的稅率和公告上的稅率簡直天差地別呀。
這個就是經(jīng)營所得個稅稅率,不是工資薪金個稅
那我現(xiàn)在就是問個體戶的經(jīng)營所得呀?不是,我搞蒙了,所以這個表是對的,那么利潤總額100%以內(nèi)所得稅率2.5%又是什么呀?
利潤總額100%以內(nèi)所得稅率2.5%這個不是針對個體戶的,是針對普通企業(yè)的。明白了吧,個體戶還是上面的這個稅率表,只是說計算出個稅以后可以再減半征收