你要填寫在免抵退稅那欄才可以退稅的
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我們是生產(chǎn)型企業(yè),申報(bào)了兩次出口退稅 結(jié)果沒有顯示出口退稅額,只有免抵稅額 不太明白 為什么會(huì)這樣 我們是首次申報(bào)出口退稅
關(guān)于出口退免稅申報(bào):申報(bào)生產(chǎn)型企業(yè)出口退免抵申報(bào)表,金額什么都對上了,稅務(wù)說我申報(bào)的一個(gè)出口的產(chǎn)品有外購的情況(什么進(jìn)項(xiàng)對比出來的),但確實(shí)是自產(chǎn)的,這個(gè)怎么操作呀?
您好我們有出口退稅業(yè)務(wù),我們主要是內(nèi)銷,出口也有不多,所以基本上沒有進(jìn)項(xiàng)留抵,由于兩個(gè)原因我們沒有申報(bào)出口退稅,第一個(gè)原因是我們進(jìn)項(xiàng)稅沒有留抵,第二個(gè)原因是我們?nèi)〉眠\(yùn)費(fèi)發(fā)票不符合退稅要求,所以我們有很多出口業(yè)務(wù)沒有申報(bào)出口退稅,如果一直不申報(bào)對我們企業(yè)有什么影響嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報(bào)出口退稅明細(xì)表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
個(gè)稅APP,想知道上年度己預(yù)扣預(yù)繳的錢是多少要點(diǎn)哪里查詢
匯算清繳的時(shí)候,紅沖暫估,營業(yè)成本怎么成了負(fù)數(shù)
領(lǐng)導(dǎo)動(dòng)心思做2賬,怎么把這種想法抹滅掉,他說其他人都能做
老師,錄入出入庫單,銷售單,付款單,日記賬,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,月底盤點(diǎn)后,進(jìn)行哪些步驟的賬務(wù)處理(財(cái)務(wù)軟件)
老師你好,注冊資金1000萬,注冊公司是在外地,本地的老板說是個(gè)體戶,沒社保,怎么理解
老師好,我公司現(xiàn)在要給已經(jīng)離職的員工補(bǔ)發(fā)工資(工資屬于其在職期間的工資所得),請問我這月還可以按照員工給他申報(bào)個(gè)稅嗎? 如果可以,本月在申報(bào)個(gè)稅時(shí),又沒有社保,可以嗎?
@樸老師請回答我的問題
匯算清繳時(shí)未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
老師好:咨詢下,科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對,這個(gè)也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公積金計(jì)提、繳付憑證。這個(gè)如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
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那現(xiàn)在這樣是什么情況呢 老師
你填寫錯(cuò)了吧 不是填寫免抵稅,這個(gè)是免稅的填寫的
老師已經(jīng)是這樣了怎么初級(jí)呢
作廢了重新申報(bào)哦
這已經(jīng)是審批的哦老師
那你直接做免稅的就行了
什么意思呢老師 那個(gè)免抵稅額是可以做什么用?我們能抵稅嗎?
不是抵稅的是免稅的 意思就是出口免稅
我們是申請退稅的,怎么會(huì)審批這樣不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了。
這個(gè)你按照你交的操作就行了