你好,對的,是這么做的。
老師,銀行收到今日頭條的驗證費 后續(xù)還要退,借:銀行 貸:營業(yè)外收入 然后又支付驗證費 借:收入 貸:庫存現(xiàn)金 這樣做可以嗎
老師早,我想咨詢幾個分錄:我是一家輔導班的會計,(1)學生報完名然后又退費:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:現(xiàn)金 (2)學生在學校購買輔導書的費用能借其他業(yè)務(wù)收入嗎?還有一個交完學費借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入對嗎
老師請教個問題收職工遲到,早退款。借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入。 然后有一個老師多交了100元罰款,我退她的現(xiàn)金 是借:庫存現(xiàn)金 —100 貸:營業(yè)外收入 —100這樣對嗎老師
老師你好!請問你個問題,我們輔導班有個孩子申請退費我做的分錄:借:庫存現(xiàn)金 —2140 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —2140 然后這個家長不退費了把這個錢轉(zhuǎn)到別的課程費用5700元。分錄:借:庫存現(xiàn)金 2140 其他貨幣資金—微信 3560 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5700 這樣可以嗎
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費,個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網(wǎng)費了,做借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則