你好,那你確認收入和沖減收入對應稅金沒反映
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
老師早,我想咨詢幾個分錄:我是一家輔導班的會計,(1)學生報完名然后又退費:借:主營業(yè)務收入 貸:現(xiàn)金 (2)學生在學校購買輔導書的費用能借其他業(yè)務收入嗎?還有一個交完學費借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務收入對嗎
老師你好!請問你個問題,我們輔導班有個孩子申請退費我做的分錄:借:庫存現(xiàn)金 —2140 貸:主營業(yè)務收入 —2140 然后這個家長不退費了把這個錢轉(zhuǎn)到別的課程費用5700元。分錄:借:庫存現(xiàn)金 2140 其他貨幣資金—微信 3560 貸:主營業(yè)務收入 5700 這樣可以嗎
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應收帳款10000 貸 預收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預收賬款 10000 貸 主營業(yè)務收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應收負責平臺的到賬情況,預收負責培訓費的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個學員只交了一期學費980,就退學了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應收10000 貸預收10000,因為學員還款還沒到賬,所以也不存在借應收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學員退學,我們提前墊付了980的學費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學費,完整分錄應該怎么寫啊
老師你好!有一個學生期初報的劉老師的20節(jié)課課時費1639元,今天轉(zhuǎn)李老師20節(jié)課1439元,我用現(xiàn)金退給她200元。我能直接,借:庫存現(xiàn)金 —200 貸:主營業(yè)務收入 —200這樣做分錄可以嗎
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
沒有發(fā)票
這跟有沒有發(fā)票沒有關(guān)系的,又收入就會有稅金產(chǎn)生
老師課時費怎么沖減成本,我在企業(yè)里做過:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 然后:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 學校就是交的老師的課時費也就是學費
借應收賬款或銀行存款 貸主營業(yè)務成本
沒看明白,老師你是說收的課時費不走主營業(yè)務收入嗎?直接走主營業(yè)務成本嗎
你不是支付老師的人工成本嗎?怎么會跟收入有關(guān)系