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老師你好!請(qǐng)問你個(gè)問題,我們輔導(dǎo)班有個(gè)孩子申請(qǐng)退費(fèi)我做的分錄:借:庫存現(xiàn)金 —2140 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —2140 然后這個(gè)家長不退費(fèi)了把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到別的課程費(fèi)用5700元。分錄:借:庫存現(xiàn)金 2140 其他貨幣資金—微信 3560 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5700 這樣可以嗎

2021-08-28 13:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-28 13:55

兩筆分錄都做的話就可以

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快賬用戶6594 追問 2021-08-28 13:57

老師能做一個(gè)分錄嗎?有退費(fèi)單,有收據(jù)。不應(yīng)該做兩筆嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-28 13:59

有退費(fèi)單就應(yīng)該做成兩筆,前面沒有說

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兩筆分錄都做的話就可以
2021-08-28
同學(xué)你好,借庫存現(xiàn)金體現(xiàn)的是你的資金增加,應(yīng)該是貸庫存現(xiàn)金
2021-09-16
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
您好,你的問題是什么
2023-12-24
還錢,或者是讓你老板投資進(jìn)來,打款到公司賬戶,備注投資款,然后你們?cè)龠€錢。
2024-12-26
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