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老師我昨天開了張票,做了如下三筆會計分錄,今天老板說有個字錯了,作廢了這張專票,我要怎么做會計分錄呀

老師我昨天開了張票,做了如下三筆會計分錄,今天老板說有個字錯了,作廢了這張專票,我要怎么做會計分錄呀
2021-08-18 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 16:39

你好,作廢的發(fā)票不用做賬,重新開的發(fā)票做賬就可以,如果單位名稱和金額不變的,不用修改分錄

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 16:45

已經(jīng)重新開了一樣的,但是銀行已經(jīng)扣了兩筆192.82的稅,下周可以退款192.82,這樣不用做會計分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 16:47

你好,銀行·扣稅只要做一筆交稅的分錄,發(fā)票不用做2筆的

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 16:52

老師不是很懂為,我銀行有兩筆192.82,我是不是做兩筆 借 應(yīng)交增值稅188.12 應(yīng)交城建稅 4.7 銀行存款 192.82 這樣是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 16:54

是的,這個扣款就是這樣做,不管扣幾筆,都是這樣做的

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 16:57

老師是不是圖片第一條第二條就做一次會計分錄,第三條做兩次會計分錄?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 17:01

是的,沒錯。發(fā)票做一份憑證,扣稅做2筆

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 17:05

好的謝謝老師,那老師如果下周退款的話是不是直接沖紅?

好的謝謝老師,那老師如果下周退款的話是不是直接沖紅?
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齊紅老師 解答 2021-08-18 17:06

退回,借銀行存款··? ? ? 借應(yīng)交稅費(2筆都是負數(shù)金額)

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 17:37

這樣是嗎

這樣是嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-18 17:40

嗯,存款是借方,不是貸方負數(shù)。

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 18:07

不懂,那應(yīng)該是 借銀行存款 -192.82 貸應(yīng)交稅費 -192.82 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:24

錢退回來是銀行存款增加,那么借銀行存款 借應(yīng)交稅費(2個子目)負數(shù)金額,上面我有給你列出分錄了的

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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:24

這點彎應(yīng)該要轉(zhuǎn)得出來噢

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快賬用戶7207 追問 2021-08-18 18:25

哦哦哦謝謝老師,懂了

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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:33

嗯,祝你成功。請為我五星好評,謝謝

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快賬用戶7207 追問 2021-08-19 08:37

老師是這樣的

老師是這樣的
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齊紅老師 解答 2021-08-19 08:40

你好,對的,這樣沒錯的

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你好,作廢的發(fā)票不用做賬,重新開的發(fā)票做賬就可以,如果單位名稱和金額不變的,不用修改分錄
2021-08-18
那你把專票的分錄刪除就是了。
2022-04-15
你好,在系統(tǒng)填寫負數(shù)信息表,提交稅局審批,通過之后錄入通知單號碼開具負數(shù)發(fā)票紅沖。 需要做相應(yīng)分錄
2021-06-01
同學你好:統(tǒng)計表中一般會把你所有開的正數(shù)發(fā)票都統(tǒng)計,然后統(tǒng)計作廢金額,應(yīng)該有以下實際銷售額統(tǒng)計,這個是正數(shù)減去作廢的金額的。
2021-07-28
你好,紅沖你的收入就可以 然后你繳納的稅款不變,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅城建稅,貸銀行存款。
2022-01-11
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