你好,作廢的發(fā)票不用做賬,重新開的發(fā)票做賬就可以,如果單位名稱和金額不變的,不用修改分錄
昨天我們開了一張增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)打印出來了,但是今天對方會計說那張發(fā)票是空白發(fā)票,這個是怎么回事?老師
老師,我們辦公室裝修做了這個會計分錄,昨天收到發(fā)票有80000多,這個我要怎么辦
你好,老師,我昨天作廢了一張開具后的發(fā)票,選 了填開作廢是不是錯了,我今天查看 了,合計里面這個還是算進去了,而且沒有看到作廢兩個字
老師我昨天開了張票,做了如下三筆會計分錄,今天老板說有個字錯了,作廢了這張專票,我要怎么做會計分錄呀
老師我23年開了一張發(fā)票14萬,今天甲方說讓我沖紅了重新開給他14萬,我這張發(fā)票需要怎么做分錄啊
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
已經(jīng)重新開了一樣的,但是銀行已經(jīng)扣了兩筆192.82的稅,下周可以退款192.82,這樣不用做會計分錄嗎
你好,銀行·扣稅只要做一筆交稅的分錄,發(fā)票不用做2筆的
老師不是很懂為,我銀行有兩筆192.82,我是不是做兩筆 借 應(yīng)交增值稅188.12 應(yīng)交城建稅 4.7 銀行存款 192.82 這樣是嗎
是的,這個扣款就是這樣做,不管扣幾筆,都是這樣做的
老師是不是圖片第一條第二條就做一次會計分錄,第三條做兩次會計分錄?
是的,沒錯。發(fā)票做一份憑證,扣稅做2筆
好的謝謝老師,那老師如果下周退款的話是不是直接沖紅?
退回,借銀行存款··? ? ? 借應(yīng)交稅費(2筆都是負數(shù)金額)
這樣是嗎
嗯,存款是借方,不是貸方負數(shù)。
不懂,那應(yīng)該是 借銀行存款 -192.82 貸應(yīng)交稅費 -192.82 這樣嗎
錢退回來是銀行存款增加,那么借銀行存款 借應(yīng)交稅費(2個子目)負數(shù)金額,上面我有給你列出分錄了的
這點彎應(yīng)該要轉(zhuǎn)得出來噢
哦哦哦謝謝老師,懂了
嗯,祝你成功。請為我五星好評,謝謝
老師是這樣的
你好,對的,這樣沒錯的