你好 你把你23年的發(fā)票重新做個(gè)反分錄就可以的哈 再重新做正數(shù)發(fā)票的分錄 也可以做匯算調(diào)整 會(huì)麻煩一點(diǎn)的
老師8月份開(kāi)了票,也沒(méi)記賬對(duì)方錢也沒(méi)付,今天說(shuō)票開(kāi)錯(cuò)了讓重開(kāi)一張。我開(kāi)了紅字發(fā)票,像這怎么做賬。
我方給甲方開(kāi)了17萬(wàn)發(fā)票一張,其中7萬(wàn)掛預(yù)收,10萬(wàn)掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬(wàn)。故給甲方開(kāi)了紅字發(fā)票17萬(wàn)。按照結(jié)算12萬(wàn)重新開(kāi)了發(fā)票。現(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬(wàn)要怎么做賬?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師你好,就是我這邊上個(gè)月有開(kāi)4張發(fā)票給對(duì)方,然后對(duì)方叫我紅沖發(fā)票,說(shuō)需要重新開(kāi),我以為是全部都得紅沖掉,但是只需要紅沖兩張,我多紅沖的兩張是在對(duì)方不知情的情況下給他紅沖的,我現(xiàn)在需要怎么辦啊
老師,我公司去年給甲方開(kāi)了10萬(wàn)元面值一張的發(fā)票,合計(jì)75萬(wàn)元,由于甲方后面公司名稱有變化,今天說(shuō)發(fā)票抵扣不了,得換票,讓我們重開(kāi),21年的發(fā)票,我現(xiàn)在怎么操作,紅沖嗎
老師,我今天發(fā)現(xiàn)去年的有幾張發(fā)票建筑服務(wù)的,備注寫錯(cuò)了,我想讓對(duì)方紅沖重新給我開(kāi),我已經(jīng)抵扣了,可以紅沖嗎?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開(kāi)票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開(kāi)個(gè)正數(shù),同時(shí)又開(kāi)個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開(kāi)始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
重新再今年2月份做個(gè)相反的,可是影響了今年的收入吧
是的? 是減少了當(dāng)年的收入的
這個(gè)不影響嗎?
你好? 這個(gè)看你們的? 也可以匯算調(diào)整到當(dāng)年的? 看企業(yè)情況的
就是不在乎收入在哪一年,就直接在2 月沖紅后做個(gè)相反分錄 和正數(shù)分錄就行是吧
是的??? ?加油? 等你的好評(píng)哦