您好 是應交稅額減半征收
個體工商戶個人所得稅沒有超過100萬,是應納稅所得額減半征收,還是應交稅額減半征收?
老師,你好,個體戶不超過100萬以下可以減半征收,那如果應納稅所得額是150萬呢,是其中100萬減半征收+50萬全額交個稅,還是150萬都全額交個稅啊
對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎上,減半征收個人所得稅。這個文件的意思是應納稅所得額減半50萬,在根據(jù)一半后的金額根據(jù)稅率繳稅。還是直接按100萬計算應納稅額金額減半?
老師,第一條個體工商戶要應納稅所得額不超過200萬才減半征收經(jīng)營所得?
小規(guī)模個體戶 應納稅所得額100萬以內減半征收 不超200萬減半那是什么意思
老師:我們建筑行業(yè)的,對方讓選開研發(fā)技術稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個稅,那請問這次填寫的企稅實際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進成本嗎?
招待費的專用發(fā)票,直接是,借:管理費用,貸:銀行存款嗎 費用是全部計入管理費用嗎,
老師 你好個體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個人代開房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請問我們不同項目請老師來講課或做咨詢服務的,不同老師不同費用有200、300、500元,這樣的需要申報個稅勞務費嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請問我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個季度只開了一張紅字發(fā)票(銷售樹苗),申報增值稅報表時填在12欄負數(shù),但免稅表第一列填上就提示應大于零,不填又通不過,怎么辦?。?/p>
小規(guī)模納稅人,一季度超過30萬,全部開了普票做了,借,應繳稅費,應交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會計分錄
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?
為什么不是應納稅所得額減半征收?
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。在這個的基礎上減半? 計算結果的基礎上? 不是100萬或者100-300之間啊
好的,明白
我們公司剛剛拿到一塊地,準備起一所學校,那最基本的賬務處理應該怎樣做?
要繳納什么稅
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
原本我們公司就是一個樓盤的開發(fā)商,現(xiàn)在建這所學校等于是我們公司旗下的一個項目,我要合并申報,要做合并報表,我就是不清楚要繳納什么稅種
土地繳納土地使用稅? 購入的時候有契稅? 建了房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅啊 其他的稅種跟原來一樣啊