你好;? ?年應(yīng)納所得額 不超過100萬部分是減半的哈;? ?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅沒有超過100萬,是應(yīng)納稅所得額減半征收,還是應(yīng)交稅額減半征收?
老師,第一條個(gè)體工商戶要應(yīng)納稅所得額不超過200萬才減半征收經(jīng)營所得?
老師請問一下: 個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超200萬元享受減半征收個(gè)人所得稅 還是不超過年應(yīng)納稅所得不超過100萬元享受減半征收個(gè)人所得稅呢
請問老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅不超200萬,減半征收,那要是超了呢?是全都不減半還是?
老師,請問個(gè)體工商戶,核定征收,工程服務(wù),開普票不含稅金額300萬,個(gè)人經(jīng)營所得稅怎么算?不超過200萬個(gè)人經(jīng)營所得稅減半征收。這200萬依據(jù)是什么?
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
剛剛出公告
是不是年不超200萬,一百萬減半沒了??
你好; 是的; 100萬這個(gè)? 還是在用哈;? ?
出這個(gè)公告啥意思?
你好; 這個(gè)就是一個(gè)延續(xù)文件哈 ;? ?在100萬的基礎(chǔ)上 ; 不超過200萬都是減半的?
第三條呢,沒有說利潤不超300萬內(nèi),只說符合“335”
你好;? ?這個(gè)是 300萬以下還是按照5%報(bào)所得稅哈??
那第二條8個(gè)稅種減半符合335??
你好;? ? 是的; 符合小微; 需要滿足哈? ?
總結(jié): 第一條自2023年1月1日至2027年12月31日,對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元(1-199萬)的部分,減半征收個(gè)人所得稅 第二條、自2023年1月1日至2027年12月31日,符合“335”減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。 第三條、對小型微利企業(yè)(利潤不超過300萬)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日
老師是這樣對嗎?
老師公告第五條最后一句這樣寫 登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合申報(bào)期上月末從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等兩個(gè)條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策。
你好; 是的; 是這樣的哈??
老師公告第五條最后一句這樣寫,是新設(shè)立企業(yè),如果是從小規(guī)轉(zhuǎn)一般納稅人是不是不能減半? 登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合申報(bào)期上月末從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等兩個(gè)條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策。
你好;? ?是的;? ? 因?yàn)闊o法判斷你是否滿足小微 的?