第一,普票可以抵扣成本。
10月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),成本不夠,是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢,還是可以繳納一部分(收入已是全年的數(shù)據(jù),成本10月到12月份還有)如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅,4季度成本入賬,匯算清繳的時(shí)候是否要辦理退稅
小規(guī)模企業(yè),取得普通發(fā)票和專用發(fā)票都可以當(dāng)做計(jì)企業(yè)所得稅的成本嗎,少交稅,要普通還是專票呢
老師 出售固定資產(chǎn)取得的收入 是不是全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額 繳納企業(yè)所得稅 沒有成本可以抵扣嗎
小規(guī)模納稅人收取的普票是可以用做成本嗎?是否在繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候也可以抵,如果沒有足夠的普票做成本,企業(yè)所得稅就要全額繳納
小規(guī)模企業(yè)。小微企業(yè),現(xiàn)在就2個(gè)股東,也沒有員工。但是開了增值稅專票,繳納企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候。什么成本是能扣除的?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
對(duì)沒有成本的話,就要全額繳納企業(yè)所得稅。
我們跟廠家索要發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方收取我們5個(gè)點(diǎn)啊稅點(diǎn),那我們開具給客戶的發(fā)票是否也需要收取對(duì)方的稅點(diǎn),具體要收取多少合適?
這個(gè)家收多少稅點(diǎn)是你們企業(yè)自身決定,并沒有一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字。
我們收取客戶7個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)的話,開具發(fā)票的時(shí)候是否開具含稅銷售金額,是按1%開發(fā)票嗎?比如貨款是5000,
對(duì),稅率肯定還是按照1%算。