你好多開(kāi)的那一部分是今年的嗎?如果是的話,紅沖去年的,然后再做今年的,今年多開(kāi)的那一部分算今年的里面。
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年補(bǔ)開(kāi)的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
去年的未開(kāi)票收入已申報(bào)今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后,今年開(kāi)票金額大于實(shí)際收入
老師,請(qǐng)問(wèn),去年確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入,并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,那么之前申報(bào)的未開(kāi)票收入如何處理呢
22年的未開(kāi)票收入在22年已入賬,也申報(bào)了所得稅了,但是在今年的3月份補(bǔ)開(kāi)了22年的未開(kāi)票收入的發(fā)票,那么在今年的3月份要把這補(bǔ)開(kāi)的未開(kāi)票收入入賬?還要申報(bào)所得稅?
老師,去年的業(yè)務(wù)清賬未開(kāi)發(fā)票,今年可補(bǔ)開(kāi)嗎?如去年已經(jīng)報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入稅了,現(xiàn)在正常開(kāi)票后,怎么做賬,會(huì)影響今年的利潤(rùn)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購(gòu)買的超市購(gòu)物卡的發(fā)票開(kāi)給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
多開(kāi)的那部分是去年已經(jīng)申報(bào)不開(kāi)票收入的
你好,紅沖之前的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票上的開(kāi)票的 多開(kāi)的那一部分屬于今年的,做到今年
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后多開(kāi)的那一部分, 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,那申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢那我還要更正去年的申報(bào)表?
開(kāi)發(fā)票填寫正數(shù) 未開(kāi)具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
跨年開(kāi)票按您說(shuō)的這樣樣操作會(huì)使得今年的未開(kāi)票收入減少開(kāi)票收入增加吧
增值稅是 所得稅不影響