您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方什么原因目前不開(kāi)具發(fā)票 貨物提供了么
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,正常的對(duì)方給我們提供貨物和發(fā)票,我們銷售和開(kāi)票。但是目前對(duì)方不給我們不開(kāi)票。這能正常開(kāi)展嗎?我沒(méi)想到?jīng)]有風(fēng)險(xiǎn)的方法。合同上寫(xiě)的規(guī)格型號(hào)供貨方都是提供貨物的公司。
老師,我們賣給甲公司貨物20萬(wàn),對(duì)方現(xiàn)在沒(méi)有給錢,而是讓另外一個(gè)我們的供應(yīng)商乙給了我們20萬(wàn)的貨物,請(qǐng)問(wèn)這如何處理呢?雙方開(kāi)票我們能直接給供應(yīng)商乙方開(kāi)嗎?合同當(dāng)時(shí)我們跟甲方簽訂的。
老師我想和您問(wèn)一下,我們公司用公戶正常付貨款,但是是付到對(duì)方的私卡,而且對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況我怎么做賬
老師你好,我們公司進(jìn)的材料,對(duì)方已經(jīng)給我我們開(kāi)發(fā)票了,我們也給甲方開(kāi)發(fā)票了,甲方也把錢給我們了,但是現(xiàn)在進(jìn)貨方貨沒(méi)有給我們,我們也給甲方提供不了貨,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供銷售合同,那我們這個(gè)合同應(yīng)該怎么加一句呢,是先收的預(yù)收款么?
老師好,我公司之前銷售給一家公司的貨品,是我們先送貨,我們每個(gè)月按照這家公司提供的他們的銷售清單,給他們開(kāi)供貨發(fā)票,現(xiàn)在他們要把沒(méi)有銷售的貨品退回給我們,但是退貨的型號(hào)和數(shù)量與我們公司的庫(kù)存型號(hào)和數(shù)量不一致,請(qǐng)問(wèn)老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
是關(guān)于對(duì)方提成問(wèn)題,不再提供票
老師,票是不會(huì)開(kāi)的,是不是可以根據(jù)入庫(kù)單做個(gè)暫估入庫(kù),到匯算再調(diào)增。
票是不會(huì)開(kāi)的,是可以根據(jù)入庫(kù)單做個(gè)暫估入庫(kù),到匯算再調(diào)增。