現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)印花稅即可。
我公司自查的時(shí)候發(fā)現(xiàn),前面的一份合同忘了申報(bào)印花稅,現(xiàn)在要怎么處理
我公司自查的時(shí)候發(fā)現(xiàn),前年的一份合同忘了申報(bào)印花稅,現(xiàn)在要怎么處理,可以在下次申報(bào)的時(shí)候一起申報(bào)嗎
我們公司7份創(chuàng)立,是一般納稅人,但是我7月份忘記申報(bào)印花稅了,現(xiàn)在是9月份。但是我現(xiàn)在進(jìn)去的時(shí)候,印花稅只能按次申報(bào),然后說(shuō)屬期是9月的
老師,我們是建筑安裝公司,查到之前有一個(gè)合同的印花稅多交了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在該怎么處理
老師,我公司現(xiàn)在跟房東簽了一份租賃合同,月租金是17615,合同簽的是一年的,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,這個(gè)印花稅要怎么申報(bào)呀?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說(shuō)和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問(wèn)一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬(wàn)美金,其中由于質(zhì)量問(wèn)題要扣除1萬(wàn)美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬(wàn)美金。 問(wèn)題1,中信保賠付的錢(qián)需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問(wèn)題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問(wèn)題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬(wàn)美金,如果正常核銷(xiāo)應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢(qián)要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級(jí)財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問(wèn)里第一小問(wèn)的答案是不是錯(cuò)了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國(guó)家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請(qǐng)問(wèn)我們銷(xiāo)售貨物給對(duì)方開(kāi)13%的專票,對(duì)方給我們提供服務(wù)開(kāi)6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們?cè)撊绾螆?bào)價(jià)?
公司房租無(wú)票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問(wèn)資本化利息支出?怎么是費(fèi)用化呢?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師已經(jīng)跨年了
是的,同樣可補(bǔ)申報(bào)印花稅。
去大廳補(bǔ)申報(bào)嗎
是的,去大廳補(bǔ)申報(bào)印花稅
老師,我可以下次申報(bào)的時(shí)候,把這個(gè)忘了的一起申報(bào)了嗎
也可以下次申報(bào)的時(shí)候,把這個(gè)忘了的一起申報(bào)了 只是自己要做好登記備查。
登記備查,就是說(shuō)我自己記錄一下這個(gè)忘了的是在什么時(shí)候申報(bào)的,對(duì)吧
是的,自己記錄一下這個(gè)忘了的是在什么時(shí)候申報(bào)的