同學您好, 您這個應該影響不大
老師我在申報印花稅的時候,開始沒有提示繳費,我又報了一次,重復報了兩次,怎么處理,現(xiàn)在做申報表的時候他要求繳費
我公司自查的時候發(fā)現(xiàn),前面的一份合同忘了申報印花稅,現(xiàn)在要怎么處理
我公司自查的時候發(fā)現(xiàn),前年的一份合同忘了申報印花稅,現(xiàn)在要怎么處理,可以在下次申報的時候一起申報嗎
印花稅核定的是按年征收,但是申報的時候沒注意到,在每次發(fā)生的時候都按次進行申報并繳納稅款了,現(xiàn)在需要申報年度印花稅了,需要怎么辦,直接零申報可以嗎
老師好,23年申報印花稅,上半年報了一次,結果合同在下半年金額變了,我在這次申報的時候可以把多申報的金額給扣除嗎,還是需要改報表啊
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
我下次申報的時候把這份忘了一起申報了,就行了吧
就3塊錢的稅錢
您好,是的,可以這樣的