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外購產(chǎn)品贈送給客戶,企業(yè)所得稅要視同銷售,請問我要怎么納稅申報?

2021-08-15 13:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-15 13:29

學員您好,次年匯算清繳時填報A105010第4行和第14行

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學員您好,次年匯算清繳時填報A105010第4行和第14行
2021-08-15
你好,是視同銷售的,根據(jù)銷售價格記入收入申報所得稅
2022-01-13
您好 借 銷售費用-樣品費 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 要交增值稅跟所得稅
2022-12-07
你好,是的,就是這樣。
2024-01-25
不視同銷售。
直接確認為招待費
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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