不視同銷售。
直接確認(rèn)為招待費
外購產(chǎn)品贈送給客戶,企業(yè)所得稅要視同銷售,請問我要怎么納稅申報?
請問,公司購買購物卡送禮給客戶,計入銷售費用嗎?
老師,你好,請問我們買了購物卡贈送客戶屬于視同銷售嗎?什么情況的屬于視同銷售
請問公司購買購物卡,贈送給客戶,企業(yè)所得稅視同銷售嗎?
老師,公司采購酒水送給客戶的,需要視同銷售繳納企業(yè)所得稅嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
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你好,我認(rèn)為企業(yè)購買了購物卡和企業(yè)直接購買商品贈送客戶,性質(zhì)是一樣的 ,應(yīng)該是所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,這樣的話是不是視同銷售
是的,從這個意義上看,視同銷售是符合的
你好,那上面您說不是視同銷售,是基于什么考慮的呢?
從卡的角度考慮的話,也就是資金的無償轉(zhuǎn)讓
購物卡是預(yù)付卡,取得的也是預(yù)付卡的發(fā)票內(nèi)容,視同銷售會增加銷項,但實際又沒有出售具體貨物
這樣理解的話,也是對的,畢竟公司沒有參與采購商品業(yè)務(wù)活動,也就是簡單的資金轉(zhuǎn)讓。
是的,所以才建議直接入招待費