如果不要發(fā)票 你們交所得稅嗎 小規(guī)模的是嗎
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
@郭老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 這個該如何處理,產(chǎn)品的模具,是否要發(fā)票,要發(fā)票別人供應商收取我們5個稅點
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發(fā)票,本月已認證報稅,現(xiàn)在供應商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應商那邊開???供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發(fā)票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師你好,我公司屬于設計院,要經(jīng)常下工地做驗收和后期服務工作,如果產(chǎn)生一些無票的費用我們應該怎么做呢?能否用補助的行式發(fā)放?如果發(fā)放了會不會產(chǎn)生個稅呢?謝謝老師麻煩幫忙解答一下
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報銷能認可嗎?
老師,勞務派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因為公司地址注銷了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實收資本貸實收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計提的費用發(fā)票金額,當時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
股東分紅是要交稅,企業(yè)所得稅也交,小規(guī)模
利潤100萬以內(nèi)的話不要發(fā)票 超過的可以考慮
一年應該有1百萬的發(fā)票,利潤沒有,模具也是固定資產(chǎn),不過我們剛成立的公司,固定資產(chǎn)也不多
利潤多少 如果不算磨具 你的利潤能有多少
說實話我都不想開回發(fā)票,老板娘說開,說股東分紅交的稅更高
這模具和股東分紅有什么影響?
分紅交20% 這個可以做固定的工資 工資6萬以內(nèi) 免個稅
意思老板每個月發(fā)工資,一年不超6萬?
對的是的,可以看一下工資表,只要在20%以內(nèi)的工資都比分紅合算
每個月工資發(fā)5000,一年就6萬,可是大老板在總公司已經(jīng)已經(jīng)給他發(fā)工資了,如果小公司又給他發(fā)工資,這樣不合理吧?
全年累計收入12萬以內(nèi),不影響他個稅匯算清交的。
我們要做匯算清交嗎?總公司不知道每個月給他發(fā)多少,總公司不是我跟的賬
他個人自己做 自己做了就不需要你們做了
個稅一直都是財務幫他們做的,包括員工他們的
他發(fā)了多少工資 老板知道嗎
他自己知道的,意思說模具的固定資產(chǎn)是否和股東分紅有關于,這個問題如何解釋?不太明白
做工資不是嗎 工資也可以抵扣所得稅