你好 是開紅字發(fā)票了對(duì)嗎? ?
去年收入今年紅沖分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問我今年沖紅去年的收入發(fā)票,那我這筆沖紅的收入分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問公司今年沖紅去年的收入,分錄怎么做
老師:今年沖紅去年的收入你們是怎么處理的?怎么做分錄
去年的一張收入沖紅發(fā)票沖未入賬,今年調(diào)賬是,分錄怎么寫不影響今年的收入
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
是的老師
借應(yīng)收負(fù)數(shù)待收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
這個(gè)分錄我知道,關(guān)鍵是不是還有結(jié)轉(zhuǎn)一步,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你這個(gè)不存在結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了 就是紅沖當(dāng)期收入。
這個(gè)收入是去年的哦
這是今年紅沖
是的,開紅字發(fā)票就是紅沖當(dāng)期收入 不用其他科目的?
拿到紅字發(fā)票。不做賬嗎?
說半天你是采購方嗎? ? 收入不應(yīng)是銷售方嗎? ?
是銷售方呀,所以才有收入紅字發(fā)票呀
收入的紅字發(fā)票是銷售方自己開的。所以不存在收到紅字發(fā)票的情況。 你開完紅字發(fā)票的分錄就是我上面回復(fù)你的份。
不需要用利潤分配或者以前員工給你調(diào)整這些科目嗎?那樣不是影響經(jīng)理的利潤嗎?
是紅沖當(dāng)期收入不影響。如果你是差錯(cuò)更正采用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤。