借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
老師,之前月份收到進項專票,記得是待認證進項票,認證當(dāng)月分錄怎么做,
#老師之前月份有專票未認證本月認證了,之前是記到待認證進項稅額里邊的,現(xiàn)在該怎么做?
?老師,問下取得進項專票之后不知道下月初認不認證的,取得專票當(dāng)月的進項稅該如何做分錄???
收到發(fā)票是進項進入的是待認證進項,后面月份認證抵扣時如何做分錄?
老師您好,我1月份收到的進項發(fā)票,沒有認證抵扣。收到發(fā)票做進待認證抵扣進項里,1月份的進項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
這個分錄是記到稅款所屬期還是記到認證當(dāng)月
進項稅額是不是需要和申報表中的數(shù)據(jù)一致啊
你好,認證所屬期內(nèi)做,如果所屬期是七月份認證的,應(yīng)該做到七月份的分錄里面。
7月份的進項,我們8月份認證的,所屬期選的是7月,這個應(yīng)該記到7月吧
對的是的,是這么做的,是這么理解的,是完全正確的,可以的。