同學(xué)你好,一般人的附加稅如何計(jì)算——是按本期實(shí)際交的增值稅為基數(shù)計(jì)算;如果有交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅也作為基數(shù);
老師,請(qǐng)問附加稅,是按當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為計(jì)算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。
老師,請(qǐng)問附加稅,按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。那減免的稅款要加回去嗎?比如購(gòu)買稅控設(shè)備的抵減的算不算附加稅的基礎(chǔ)?
一般人的附加稅如何計(jì)算?是按銷項(xiàng)減掉抵扣的進(jìn)賬差額為基數(shù)計(jì)算的嗎
小規(guī)模納稅人在計(jì)算附加稅時(shí),是以銷項(xiàng)稅額為基礎(chǔ)計(jì)算附加稅,還是以銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的稅額為基礎(chǔ)?
老師,銷項(xiàng)278440.90元,進(jìn)賬241507.27元,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額5661.82元,一般項(xiàng)目加計(jì)抵扣減額計(jì)算24150.73元,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何做?
老師麻煩問一下老板把錢借給其他公司可以嗎
老師,我公司就一個(gè)員工,需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師,我們的一個(gè)上游公司被查出來的虛開發(fā)票了,但是這個(gè)上游公司跟我們是真實(shí)業(yè)務(wù),現(xiàn)在稽查局查出來了我們上游的這個(gè)企業(yè),虛開發(fā)票了,現(xiàn)在要求我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,我們?nèi)绻褪遣晦D(zhuǎn),能有什么后果
項(xiàng)目1應(yīng)收款期末余額貸方余額1000元 項(xiàng)目2應(yīng)收款期末余額借方1000元 如何用會(huì)計(jì)分錄將項(xiàng)目1應(yīng)收款的余額調(diào)整到項(xiàng)目2的應(yīng)收款
公司購(gòu)買了個(gè)60萬設(shè)備,預(yù)先支付了15萬,余下45萬按2年分期付款,發(fā)票是按支付金額分期開,入賬的時(shí)候是固定資產(chǎn)一次入賬60萬還是進(jìn)在建工程后面再根據(jù)發(fā)票錄入
老師,一個(gè)建筑公司只是更換一個(gè)法人用來貸款,對(duì)之前的法人有沒有什么法律風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問老師,公司7年前購(gòu)入一輛汽車作為固定資產(chǎn)入賬,5年的折舊年限,賬上處理是按照殘值為0來計(jì)提折舊的,現(xiàn)在想二手賣出,這個(gè)是怎么一個(gè)處理流程呢?
老師你好,我們是一般納稅人公司,去年虧損20萬,今年利潤(rùn)表要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年度匯算清繳扣繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?跟季度扣繳的是一樣這樣做的嗎
打官司要回來前兩年的工錢,怎么記賬
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