同學你好,一般人的附加稅如何計算——是按本期實際交的增值稅為基數(shù)計算;如果有交消費稅,消費稅也作為基數(shù);
老師,請問附加稅,是按當月的銷項稅額為計算基礎。還是按當月扣除進項后應交的增值稅為計算基礎。
老師,請問附加稅,按當月扣除進項后應交的增值稅為計算基礎。那減免的稅款要加回去嗎?比如購買稅控設備的抵減的算不算附加稅的基礎?
一般人的附加稅如何計算?是按銷項減掉抵扣的進賬差額為基數(shù)計算的嗎
小規(guī)模納稅人在計算附加稅時,是以銷項稅額為基礎計算附加稅,還是以銷項減進項后的稅額為基礎?
老師,銷項278440.90元,進賬241507.27元,簡易計稅辦法計算的應納稅額5661.82元,一般項目加計抵扣減額計算24150.73元,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何做?
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時,表1二稅款計算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?