你好,如果是一般納稅人,是銷項稅額減去進項稅額之后的增值稅應納稅額為基礎(chǔ)計算附加稅的
老師,請問附加稅,是按當月的銷項稅額為計算基礎(chǔ)。還是按當月扣除進項后應交的增值稅為計算基礎(chǔ)。
老師,請問附加稅,按當月扣除進項后應交的增值稅為計算基礎(chǔ)。那減免的稅款要加回去嗎?比如購買稅控設(shè)備的抵減的算不算附加稅的基礎(chǔ)?
老師,請問城建及教育附加是按銷項稅額計算,還是按應交增值稅計算?例如本月銷項稅額是80萬,進項稅額是20萬,城建和教育附加是按80計算還是按80-20計算?
小規(guī)模納稅人在計算附加稅時,是以銷項稅額為基礎(chǔ)計算附加稅,還是以銷項減進項后的稅額為基礎(chǔ)?
老師好!請問房產(chǎn)改造期間,是按改造前的原值作為基礎(chǔ)計算房產(chǎn)稅,還是按照改造之后的原值作為基礎(chǔ)計算房產(chǎn)稅? (來源:94頁。427(3))
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900