直接可以反結(jié)賬后,在6月期間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理,不影響財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額。
請(qǐng)問(wèn)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額,兩項(xiàng)都不轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計(jì)著,(利用本月坐上月賬)到時(shí)候根據(jù)稅務(wù)保稅查上月交多少增值稅,直接登記:借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅,可以嗎? 2問(wèn)題:一張進(jìn)項(xiàng)票拿來(lái)本月不知道會(huì)不會(huì)認(rèn)證。我是先把它放到應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 還是 把它放入應(yīng)交增稅待認(rèn)證?麻煩老師幫忙把增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,還有待認(rèn)證啊等等科目對(duì)接轉(zhuǎn)換講解一下
老師,您好,我平時(shí)做賬都是把進(jìn)項(xiàng)先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專(zhuān)票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時(shí)候把它給用了,而且忘記把6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)行里了,請(qǐng)問(wèn)我7月的賬應(yīng)該怎么補(bǔ)救呀
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專(zhuān)票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專(zhuān)票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,6月份供應(yīng)商給我們開(kāi)具的專(zhuān)票,發(fā)票7月份拿過(guò)來(lái),入賬到7月份,但是在6月份屬期的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
老師,我想問(wèn)下比如5月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后6月申報(bào)5月的增值稅的時(shí)候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是說(shuō)把這筆分錄做在5月的賬里?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶(hù)C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增加一筆報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)票會(huì)對(duì)報(bào)表有影響的吧
增加一筆報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)票,會(huì)對(duì)報(bào)表有影響,會(huì)影響成本或費(fèi)用,以及貨幣資金的余額(或其他應(yīng)收款的余額)
所以我7月應(yīng)該怎么做呢
可以7月補(bǔ)記兩筆分錄,一筆報(bào)銷(xiāo)的一筆追加轉(zhuǎn)出的
你是想反結(jié)賬后處理,還是想補(bǔ)在7月份賬務(wù)處理中,正常也可以補(bǔ)做賬務(wù)處理的。
這樣的話(huà)不會(huì)對(duì)6月產(chǎn)生影響,可是不知道說(shuō)不說(shuō)的通
6月已經(jīng)報(bào)完報(bào)表了
反結(jié)賬的話(huà),這樣補(bǔ)做分錄,更好,因?yàn)閷儆?月的事,直接在6月份將不完善的事,做完善了,這是更好的
可以放在7月里嗎
可以放在7月份,屬于補(bǔ)做6月份的賬務(wù)處理
反結(jié)帳,把他放在6月份里是不是還要改報(bào)表
反結(jié)賬,補(bǔ)做此筆分錄,不存在修改財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)椴挥绊懾?cái)務(wù)報(bào)表的事項(xiàng),只是在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)明細(xì)科目中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
只是補(bǔ)錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里是不影響的,但是我有一筆已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票漏記賬了,但是當(dāng)月又用這筆漏記的發(fā)票抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了,所以說(shuō)不應(yīng)該也給補(bǔ)記上嗎
需要告訴此發(fā)票是全部金額沒(méi)有入賬的,還是說(shuō)只是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有入賬?
這筆發(fā)票就直接沒(méi)有記賬,漏記了
需要在7月份補(bǔ)做賬務(wù)處理
7月只補(bǔ)記6月份已經(jīng)抵扣用了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以是吧,那我就只把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在6月反結(jié)帳補(bǔ)錄上,7月份在把用了的專(zhuān)票補(bǔ)記計(jì)賬入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,是這樣嗎?老師
只能在7月份補(bǔ)做賬務(wù)處理了。因?yàn)?月份的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出了,已經(jīng)結(jié)賬了。
老師我們是工程施工單位,工地上拿來(lái)的零星材料專(zhuān)票報(bào)銷(xiāo),我應(yīng)該怎么記分錄呢?平常我都寄到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,
借:工程施工—— 合同成本——直接材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)