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老師,您好,我平時(shí)做賬都是把進(jìn)項(xiàng)先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,然后月末在轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里,在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,6月的賬,有一筆專(zhuān)票零星材料漏記了,但是又在抵扣的時(shí)候把它給用了,而且忘記把6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)行里了,請(qǐng)問(wèn)我7月的賬應(yīng)該怎么補(bǔ)救呀

2021-08-13 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-13 10:40

直接可以反結(jié)賬后,在6月期間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理,不影響財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額。

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:42

增加一筆報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)票會(huì)對(duì)報(bào)表有影響的吧

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:43

增加一筆報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)票,會(huì)對(duì)報(bào)表有影響,會(huì)影響成本或費(fèi)用,以及貨幣資金的余額(或其他應(yīng)收款的余額)

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:45

所以我7月應(yīng)該怎么做呢

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:46

可以7月補(bǔ)記兩筆分錄,一筆報(bào)銷(xiāo)的一筆追加轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:46

你是想反結(jié)賬后處理,還是想補(bǔ)在7月份賬務(wù)處理中,正常也可以補(bǔ)做賬務(wù)處理的。

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:47

這樣的話(huà)不會(huì)對(duì)6月產(chǎn)生影響,可是不知道說(shuō)不說(shuō)的通

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:49

6月已經(jīng)報(bào)完報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:50

反結(jié)賬的話(huà),這樣補(bǔ)做分錄,更好,因?yàn)閷儆?月的事,直接在6月份將不完善的事,做完善了,這是更好的

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:50

可以放在7月里嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:51

可以放在7月份,屬于補(bǔ)做6月份的賬務(wù)處理

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:51

反結(jié)帳,把他放在6月份里是不是還要改報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:52

反結(jié)賬,補(bǔ)做此筆分錄,不存在修改財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)椴挥绊懾?cái)務(wù)報(bào)表的事項(xiàng),只是在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)明細(xì)科目中數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 10:58

只是補(bǔ)錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)里是不影響的,但是我有一筆已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票漏記賬了,但是當(dāng)月又用這筆漏記的發(fā)票抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了,所以說(shuō)不應(yīng)該也給補(bǔ)記上嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:01

需要告訴此發(fā)票是全部金額沒(méi)有入賬的,還是說(shuō)只是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有入賬?

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 11:02

這筆發(fā)票就直接沒(méi)有記賬,漏記了

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:04

需要在7月份補(bǔ)做賬務(wù)處理

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 11:13

7月只補(bǔ)記6月份已經(jīng)抵扣用了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以是吧,那我就只把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在6月反結(jié)帳補(bǔ)錄上,7月份在把用了的專(zhuān)票補(bǔ)記計(jì)賬入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里,是這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:14

只能在7月份補(bǔ)做賬務(wù)處理了。因?yàn)?月份的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)出了,已經(jīng)結(jié)賬了。

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快賬用戶(hù)1801 追問(wèn) 2021-08-13 11:41

老師我們是工程施工單位,工地上拿來(lái)的零星材料專(zhuān)票報(bào)銷(xiāo),我應(yīng)該怎么記分錄呢?平常我都寄到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:42

借:工程施工—— 合同成本——直接材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)

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2021-08-13
您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)是不能抵扣的
2021-08-31
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話(huà),直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。
2024-06-02
已經(jīng)做到了進(jìn)項(xiàng)里面,你現(xiàn)在認(rèn)證了,就不要再增加你的進(jìn)項(xiàng)了,你就不用做了。
2022-09-15
小規(guī)模期間你們有收入的話(huà)不允許抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-08
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