借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費應交個人所得稅
勞務報酬分錄怎么做?需要計提嗎?
勞務報酬計提怎么寫分錄啊,我是和工資表做在一起的,做在9月,發(fā)放在10月的
勞務報酬可以和人員工資一起計提發(fā)放做分錄嗎?還是勞務報酬跟工資分開
勞務報酬跟人員工資要分開計提和發(fā)放做會計分錄憑證嗎
你好,我勞務工資報了勞務報酬計提和繳納怎么做分錄
老師 你好 預支的貨款可以借計應付賬款嗎
老師,分公司沒有車輛但是老板出差回來開回來這個分公司名頭的燃油費發(fā)票,需要怎么入賬呢,別的分公司有車輛
老師,成立項目部購買家具電家可以放長期待攤費用,5年攤銷,攤銷計入管理費用可以嗎
老師你好,年中錄入期初數據錄入從1月份開始的科目余額表和當月開始的科目余額表生成的財務報表的區(qū)別
老師你好,我們這有一戶沒有賬,怎么根據資產負債表和利潤表錄入科目期初?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經費怎么提出來?
請教老師一個實務中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設一般戶幫其完成任務,代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務軟件 其他應收、應付款科目的二級科目要不要設置輔助核算功能呢
我接了一個內賬,新軟件所有業(yè)務從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
應付職工薪酬 二級科目是哪個
應付職工薪酬-其他應付職工薪酬。
若是勞務公司代發(fā)發(fā)票包含 工資和社保怎么做
和勞務公司簽合同了,就不需要發(fā)票了。
我支付給勞務公司費用不開發(fā)票?您問下勞務公司所屬稅局愿意嗎.他愿意我還不愿意那,我走公戶付款他不給開發(fā)票?
是我沒聽你說清楚,你跟勞務公司簽合同,肯定得給你發(fā)票
我的意思是,就不用去個人去代開發(fā)票。
若是勞務公司代發(fā)發(fā)票包含 工資和社保怎么做
就直接進入勞務費也行。