這個最好是分開下比較好,單獨做一個表,
勞務報酬計提怎么寫分錄啊,我是和工資表做在一起的,做在9月,發(fā)放在10月的
勞務報酬可以和人員工資一起計提發(fā)放做分錄嗎?還是勞務報酬跟工資分開
勞務報酬跟人員工資要分開計提和發(fā)放做會計分錄憑證嗎
兼職人員工資一定要到稅務局開勞務發(fā)票發(fā)放嗎?還是可以由企業(yè)按勞務報酬公式扣個稅,和工資薪金人員一起申報個稅?
老師,企業(yè)兼職人員工資記賬會計分錄,計提工資走應付職工薪酬還是勞務報酬?
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進項稅額應退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應交稅費~應交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應交稅費~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務不認可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應時間房租發(fā)票,應該如果做賬務處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應付款嗎?
老師,哪些會計科目設置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
做一個表?應該是分開做憑證分錄吧
憑證也是分開做的,那發(fā)勞務報酬表指的是你們咋算報酬那個結(jié)算單做附件,沒有表貼結(jié)算單也可以
老師可以告訴一下,分開做的分錄怎么操作嗎,勞務報酬和工資的計提與發(fā)放的會計分錄
借管理費用勞務費,貸其他應付款,發(fā)做借其他應付款 貸銀行,應交個人所得稅,代扣個稅,借應交個人所得稅 貸銀行 ,工資你看截圖
其他應付款要增加個人明細嗎,就是其他要付款-某某
不需要,其他應付款-個人社保,
我是說勞務那個喔,社保公積金個人那里我入其它應收還是其他應付
其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
那我的就是其他應收了,那那個勞務那里呢先墊付個稅,就是應收對吧
個稅應交稅費 應交個人所得稅
是勞務那個其他應付款啊
其他應付款要增加個人明細 是的,勞務報酬那個是的