你好,進(jìn)項(xiàng)正常填寫,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再填寫上就行。
老師,本公司有免稅收入和應(yīng)稅收入,那不能分清的已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是按照免稅收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出是按啥比例轉(zhuǎn)呢?
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)水果等進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進(jìn)項(xiàng)稅,需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電取暖費(fèi)嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,3月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少填了(因?yàn)檗D(zhuǎn)出比例計(jì)算錯(cuò)了,因?yàn)橛忻舛愂杖耄M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的比例是免稅收入/收入總額,進(jìn)項(xiàng)稅額*比例=進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),之后這幾個(gè)月沒有免稅收入,就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,可以在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中填入少轉(zhuǎn)金額嗎
我想咨詢下,因?yàn)?0年免稅,有一些進(jìn)項(xiàng)賬面沒有結(jié)轉(zhuǎn),21年12月底,稅管員老師讓把20年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)樯婕懊舛愂杖牒筒幻舛愂杖?,所?0年涉及的進(jìn)項(xiàng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)了,那么這些按比例結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)在21年賬面如何做賬呢?
內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/總不含稅收入 這公式么?假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)留抵的情況下。 出口企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是【(總內(nèi)銷銷項(xiàng)+出口免稅收入*征收率)-(總進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)】/(內(nèi)銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?
你好,找宋生老師繼續(xù)沒解決完的問題
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
傭金稅前扣除比例是多少,怎么計(jì)算的
你好,找宋生老師提問一下問題
公司有加工布,工人成本計(jì)入什么科目,。然后收到加工費(fèi)又計(jì)入什么科目
老師,能繼續(xù)回答一下我的問題嗎?
請(qǐng)問印花稅怎么做科目
你好,找宋生老師解決一下問題
公司交的五險(xiǎn)一金和代繳的個(gè)稅都是在哪里交?
老師,如果上月有未交增值稅,月末計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)在一個(gè)分錄還是分開2張憑證?
老師,這個(gè)對(duì)銷項(xiàng)稅額沒有影響吧
你好,對(duì)銷項(xiàng)稅額沒有影響的。