這個(gè)用于免稅上面不能抵扣,混合用這個(gè) 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額
老師,本公司有免稅收入和應(yīng)稅收入,那不能分清的已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是按照免稅收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出是按啥比例轉(zhuǎn)呢?
餐飲企業(yè)免稅期間,對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)蔬菜水果等進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進(jìn)項(xiàng)稅,需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)水果等進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進(jìn)項(xiàng)稅,需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電取暖費(fèi)嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉(zhuǎn)出嗎?
財(cái)稅2016 36號(hào)文件中第二十九條,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/當(dāng)期全部銷(xiāo)售額。 1、請(qǐng)問(wèn)8月有收到專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法劃分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=8月的進(jìn)項(xiàng)稅額*(8月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/8月全部銷(xiāo)售額,這樣計(jì)算么? 2、12月時(shí)還需要按全年的重新計(jì)算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=全年的進(jìn)項(xiàng)稅額*(全年的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/全年全部銷(xiāo)售額,這樣計(jì)后,前面月份如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
你好,公司國(guó)際物業(yè)運(yùn)輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個(gè)月可以開(kāi)9個(gè)、6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票和免稅(0稅率)的普票,進(jìn)項(xiàng)票也都是運(yùn)輸發(fā)票有專(zhuān)票和0稅率普票,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月增值稅的時(shí)候都有申報(bào)0稅率的免稅收入,需要對(duì)這些免稅收入做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢(qián),B公司再付給C公司錢(qián),200萬(wàn)元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢(qián)是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅,超過(guò)500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒(méi)有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開(kāi)票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專(zhuān)票。當(dāng)月分錄和第二月收到專(zhuān)票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒(méi)有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒(méi)有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎?購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息?
工商注銷(xiāo)后,還有銀行保函沒(méi)有到期要怎么處理?
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19年不是免稅是不是就不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,取暖費(fèi)也是按無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
是的 ,只轉(zhuǎn)出20年這個(gè)是的,用于免稅上面轉(zhuǎn)出