你好,可以抵扣的,稅率9%。
開出的是綠化工程發(fā)票,收到免稅的苗木發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
開出生活服務(wù)-綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)稅率6%,可以用免稅苗木抵扣嗎?
建筑公司,簽訂綠化養(yǎng)護(hù)合同,可以開生活服務(wù)*人工費(fèi),稅率6%得專票嗎?
一般納稅人開苗木養(yǎng)護(hù)費(fèi)是不是6%增值稅,進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的,是嗎?
開具綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)發(fā)票,是6%稅率按其他生活服務(wù)繳納增值稅嘛
老師,我們企業(yè)做稅務(wù)注銷,稅局說(shuō)我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)的面積少了需要補(bǔ)報(bào)面積,這樣應(yīng)該怎么補(bǔ)報(bào)呢,重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
匯算清繳填寫問(wèn)題: “匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里填哪里?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年的裝修費(fèi)下個(gè)月才陸續(xù)把發(fā)票開過(guò)來(lái)的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個(gè)合同沒有簽,現(xiàn)在要求對(duì)方把合同補(bǔ)上。款項(xiàng)還沒有付,現(xiàn)在問(wèn)題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時(shí)的?還是取得發(fā)票時(shí)的呢? 2:發(fā)票下個(gè)月取得,按照下個(gè)月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?
您好 銘宇 方便請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題嗎?就是變更法人和股東,原公司一個(gè)股東,100%持股,注冊(cè)資本100萬(wàn),沒有實(shí)投,現(xiàn)在要變更成另外兩個(gè)股東(分別是99%和1%),這種情況下是不是雙方要交萬(wàn)分之五的印花稅?那個(gè)稅呢?是不是平價(jià)就不用交?謝謝,變更的時(shí)候用不用報(bào)表什么的?變更前用不用先交印花稅這些?
請(qǐng)問(wèn)老師去年的暫估今年4月份收到了相應(yīng)的發(fā)票,怎么做賬呢?
更正個(gè)稅對(duì)企業(yè)的影響
請(qǐng)問(wèn) 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,無(wú)票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
那為什么稅管員說(shuō)不能抵扣
你好,什么原因不能抵扣。
說(shuō)是只有9%得工程款可以抵扣
他的意思是,你們養(yǎng)護(hù)只能用養(yǎng)護(hù)的工具,或者是人工,根本就用不到這個(gè)綠化。
意思是開工程款就行,工程款包括人工費(fèi)和苗木謝謝費(fèi)用?
對(duì)的,是的是這么做的。
那我是7月份開的票,是可以作廢還是正常繳納稅款
七月的只能在這個(gè)月紅沖。 然后申報(bào)的時(shí)候需要正常交稅。
沖完紅正常交稅,然后等下個(gè)月可以退稅嗎?沖紅需要和對(duì)方公司說(shuō)一下嗎?
是的,需要跟購(gòu)買方說(shuō)一聲的。
沖完紅正常交稅,然后等下個(gè)月可以退稅嗎?
是的,可以的,可以的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。