同學(xué),你好,會(huì)有一些差異的
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷(xiāo)售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來(lái)的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷(xiāo)售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來(lái)的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計(jì)稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報(bào)表的申報(bào)收入是不是不一致?那所得稅申報(bào)收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷(xiāo)售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷(xiāo)售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
勞務(wù)派遣公司差額征稅,增值稅納稅申報(bào)表主表里的銷(xiāo)售額和賬務(wù)賬面上的銷(xiāo)售額不一致的呢
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度不超30萬(wàn),免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤(rùn)里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開(kāi)建筑服務(wù)大類(lèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個(gè)賣(mài)手機(jī)的專(zhuān)賣(mài)店個(gè)體戶,銷(xiāo)售人員的工資是第三方補(bǔ)貼到給我,我方開(kāi)人工費(fèi)用給到第三方公司報(bào)銷(xiāo),那么這個(gè)人員的成本的個(gè)稅我是否在我個(gè)體戶里申報(bào)
節(jié)能節(jié)水專(zhuān)用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個(gè)設(shè)備我司是成套一起買(mǎi)入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動(dòng)機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買(mǎi)入設(shè)備電動(dòng)機(jī)那部分的買(mǎi)入價(jià)乘10%嗎
請(qǐng)問(wèn)煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車(chē)賣(mài)了,申報(bào)增值稅報(bào)表需要按13%報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
沒(méi)有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報(bào)了法人一個(gè)人,每月連續(xù)工資做零申報(bào)可以嗎
什么類(lèi)型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
這是正常的嗎,能不能改成一致呢
同學(xué),你好,最好比對(duì)出來(lái)調(diào)成一致
但是差額征稅的話開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)肯定會(huì)比賬面上的大,因?yàn)橘~面的的銷(xiāo)售額是按全額乘以1.05為銷(xiāo)售額,而開(kāi)票系統(tǒng)是按全額減稅額為銷(xiāo)售額
有時(shí)上面局查賬就會(huì)看到不一致,也不好解釋?zhuān)蠋?,能給個(gè)意見(jiàn)嗎?這問(wèn)題煩惱很久了
同學(xué),你好。你們核算錯(cuò)了,比如10000元,其中9000元是代扣人工成本,稅金=(10000-9000)/1.05*0.05
前面說(shuō)錯(cuò)了是除以不是剩以呢
這樣處理賬務(wù)正確嗎?然后你看發(fā)票的未稅銷(xiāo)售額開(kāi)票系統(tǒng)的銷(xiāo)售額就是按這個(gè)來(lái)定的
同學(xué),你好。你這樣做分錄不對(duì)啊。一般是借:銀行存款69817.41貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-人工成本53580.42主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)15463.8應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-差額773.19;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工成本53580.42貸:應(yīng)付職工薪酬53580.42
那你和其他老師說(shuō)的又不一樣呢
同學(xué),你好??墒俏覀兙褪莿趧?wù)派遣公司,實(shí)際工作中就這樣處理的。別的老師怎么給你講的
這樣的,百度上基本也這么做,然后會(huì)計(jì)學(xué)堂里的實(shí)操真賬也差不多是這樣
同學(xué)你好,你可以這樣理解,但是在實(shí)際工作也可以按照我這樣處理,主要看你怎么熟練,我們是營(yíng)改增過(guò)來(lái)的勞務(wù)派遣,跟稅務(wù)局協(xié)商這樣處理的,就一直沿用下來(lái)
可能每個(gè)地方不一樣,我們公司一開(kāi)始也想說(shuō)像你這樣做,你這種做法主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和開(kāi)票系統(tǒng)里的銷(xiāo)售額一致,但其他老師說(shuō)像你這樣做賬務(wù)就體現(xiàn)不出是差額征稅了呀
同學(xué)你好,也能提現(xiàn)出差額征稅?,F(xiàn)在都是理論上的做法