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勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報(bào)企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報(bào)表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來(lái)的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入數(shù)字就不一樣了

2020-04-03 14:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-03 14:51

根據(jù)收入減去成本匯算即可

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你好,同學(xué)。 所得稅是按利潤(rùn)申報(bào),差額是增值稅 這不一樣是還的,口徑 不一樣
2020-05-13
根據(jù)收入減去成本匯算即可
2020-04-03
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來(lái)報(bào)的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營(yíng)業(yè)收入 減去營(yíng)業(yè)成本來(lái)體現(xiàn)的 ;分別去寫(xiě)哈? ?
2023-03-16
您好,勞務(wù)派遣增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好,與賬上收入是一致的,你申報(bào)表會(huì)填寫(xiě)扣除項(xiàng)
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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