你好? ?你們是查賬的話? ?根據(jù)利潤來交納。 符合小微 是按2.5%或者10%繳納所得稅的 ;? 你們小規(guī)模是 季度不超過45萬普票是免增值稅的 和附加稅的

查賬征收可以為企業(yè)省交多少稅呀,咱們餐飲行業(yè)有沒有什么稅收優(yōu)惠政策呀,請老師指點指點
老師,是這么個情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個稅給繳上去,怕這個稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個超過100萬的盈利,因為超過100萬的盈利就要交10%,那個那個亂七八糟的稅,還要那個牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個就交點兒,那個每個季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個稅,我們想我們想享受那個政策。
老師,就是我們自己成立分公司,由于總公司要成為一般納稅人,但是我們基本上開發(fā)票進(jìn)項能抵扣特別少,所以,我們成立分公司,分公司增值稅可以享受小規(guī)模優(yōu)惠政策,但是做事情還是這一批人,就是以后我們大部分業(yè)務(wù)用分公司簽可以不呀,還有我們成立分公司不曉得是否可以。請老師指點下
老師我們是工商個體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開業(yè)兩年多,銷項票開出很少,進(jìn)項票也沒有,每季度報稅都是預(yù)估的無票收入,這種情況可以申請為定額征收嗎?申請核對征收需要填寫什么理由?因我沒有進(jìn)項票和銷項票也沒做賬,只是單獨做了銀行流水。
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務(wù)局“稅費申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費,那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯