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老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費(fèi),那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?

2025-10-31 05:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 05:30

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-31 05:31

您好,這不是借款,這是代付,你們公司是真正的雇主,要承擔(dān)全部成本,比如員工總工資20000元,另一家公司B先付了15000元給員工,你們公司把差額5000元付給B公司,這5000元是結(jié)算代墊款不是借錢,會計(jì)上你們要先記全部成本,借:管理費(fèi)用20000,貸:應(yīng)付職工薪酬20000,然后結(jié)算時,借:應(yīng)付職工薪酬20000,貸:銀行存款5000,貸:其他應(yīng)付款-B公司15000,整個過程是清賬,B公司是幫你們付款,不是向你們借錢。

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快賬用戶2491 追問 2025-10-31 06:48

是我們 好公司付走公賬付員工工資,社保公積金都是走好公司付的,那福利費(fèi)現(xiàn)金是1000本來是我們要向甲公司借款付的,現(xiàn)在是直接甲公司付給這員工,公司也將這個工資以我們好公司借款跟我們抵賬這樣處理的,那這一千塊是不是我也相當(dāng)于借款甲公司呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 06:54

?您好,這一千塊在實(shí)質(zhì)上不是借款,而是甲公司代你公司付給員工的福利費(fèi),你公司正確的做法是先把這1000元記成成本費(fèi)用(借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000),同時記欠甲公司的代墊款(貸:其他應(yīng)付款-甲公司1000),然后用這筆代墊款去抵減你公司欠甲公司的原有借款(借:其他應(yīng)付款-甲公司1000,貸:其他應(yīng)付款-借款1000),但你們現(xiàn)在直接把它當(dāng)借款抵賬的簡化操作跳過了確認(rèn)成本費(fèi)用的關(guān)鍵步驟,這會導(dǎo)致賬上成本少記、利潤虛高,從而產(chǎn)生企業(yè)所得稅和個稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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是他們的職工嗎?是職工才可以申報(bào)。
2021-06-10
你好,看你的描述是福利作為工資的一部分計(jì)稅了,那么申報(bào)個稅的時候同樣做就可以的
2024-07-09
同學(xué)你好 你收到的發(fā)票就要做費(fèi)用的哦
2021-01-04
這個是需要合并計(jì)入工資,繳納個人所得稅
2020-10-12
一般如果做借款是可以的。
2022-03-24
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