你好;? ? 分公司沒有簽訂合同的 ;不是獨(dú)立的企業(yè)法人的; 要總部去簽訂合同哈?
老師,我們是山東泰安地區(qū),分公司獨(dú)立核算,有自己電子稅務(wù)局,可以自己申報(bào)繳稅,我看分公司不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是我們電子稅務(wù)局自己可以每月申報(bào),總公司是一般納稅人小微企業(yè),不能用優(yōu)惠我們?nèi)タ偣緢?bào)稅嗎,可是電子稅務(wù)局就是一樣的幾個(gè)申報(bào)表,因?yàn)榉止炯磳㈤_大額發(fā)票,不能用小微企業(yè)優(yōu)惠,可是電子稅務(wù)局有自己的申報(bào)報(bào)表,也可以自己選小微企業(yè)優(yōu)惠嗎,我看資料說不能使用這個(gè)優(yōu)惠,而且分公司所得稅匯算清繳自己默認(rèn)不能用小微企業(yè)優(yōu)惠怎么辦
老師,就是我們自己成立分公司,由于總公司要成為一般納稅人,但是我們基本上開發(fā)票進(jìn)項(xiàng)能抵扣特別少,所以,我們成立分公司,分公司增值稅可以享受小規(guī)模優(yōu)惠政策,但是做事情還是這一批人,就是以后我們大部分業(yè)務(wù)用分公司簽可以不呀,還有我們成立分公司不曉得是否可以。請(qǐng)老師指點(diǎn)下
老師,我們成立一個(gè)獨(dú)立核算的分公司,其實(shí)也是我們總公司原班人馬做事情。因?yàn)榭偣咀優(yōu)橐话慵{稅人,我們做咨詢服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)票太少。我們只有成立一個(gè)分公司,業(yè)務(wù)分點(diǎn)到分公司,增值稅沒那么高,但是企業(yè)所得稅分公司直接按25%交,太高了,就是獨(dú)立核算的分公司可以合并到總公司一起合并申報(bào)嗎,合并申報(bào)難嗎,老師
老師,就是這邊我們總公司收了款,發(fā)票沒開,總公司下個(gè)月完成一般納稅人,我們成立分公司,分公司和總公司都是同樣人做事情,可以總公司把款轉(zhuǎn)到分公司,再由分公司開發(fā)票給付款單位可以不呀,因?yàn)榇_實(shí)也是小規(guī)模期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)。
老師,我們公司在小規(guī)模期間做項(xiàng)目,現(xiàn)在是一般納稅人了,增值稅有點(diǎn)高,我們可以用分公司開發(fā)票不呀,分公司增值稅就可以享受小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策。因?yàn)榇_實(shí)是小規(guī)模期間發(fā)生業(yè)務(wù)。
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
好的,老師,總公司簽合同,發(fā)票可以由分公司簽嗎,老師
你好; 總公司簽訂 ;授權(quán)給分公司去開展業(yè)務(wù)
是不是合同后面需要附授權(quán)分公司開展業(yè)務(wù)的授權(quán)委托書呀,老師
你好 ; 對(duì)的; 就可以了。 分公司去開票報(bào)稅的
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好?