你好可以放到其他流動資產(chǎn)里
請問老師,做重分類報表的時候,應交稅費為負數(shù),都是待抵扣進項,需要把這個金額調(diào)整到其他流動資產(chǎn)嗎?
應交稅費——應交增值稅為負數(shù)(因為購入大型固定資產(chǎn)產(chǎn)生的進項抵扣),請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,分錄是什么。資產(chǎn)負債表重分類調(diào)整非流動資產(chǎn)的取數(shù)公式是??
老師,你好!我想問下資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù),需要重分類到其他流動資產(chǎn)嗎?如果是重分類到其他流動資產(chǎn),資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額會跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
我公司審計年度調(diào)整分錄 借:應交稅費 貸:其他流動資產(chǎn)。財務務賬套沒有設置其他流動資產(chǎn)科目,這個怎么做?這個應該是“應交稅費-所得稅”期末余額為負數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報表數(shù)嗎?
老師您好,請問,在期末做匯算清繳的時候為啥要將待抵扣進項調(diào)整為其他流動資產(chǎn),這個需要寫分錄嘛?
老師,23年年度賬務中計提人員工資是60000但是年度報表中是計提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務招待費2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務和報表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務補貼款如何做會計分錄
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
老師麻煩問一下,我2025年一季度單位員工沒在個稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個稅了,等2026年匯算清繳的時候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請問怎么報稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時期初庫存數(shù)據(jù)是要實盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時掛了供應商的往來賬,但因為不是2024年購進的材料,不能直接入原材料賬,這個供應商的往來賬如何平賬呢?
老師你好,單位買的水果用來祭祀,記什么費用