你好,現(xiàn)在不用計提用應交稅費~應交印花稅。發(fā)生時直接計入稅金及附加
老師,請問印花稅什么時候用稅金及附加?什么情況下用的是應交稅費~應交印花稅?
印花稅什么時候記稅金及附加,什么時候記應交稅費
你好,交印花稅時,為什么有時候用稅金及附加,有時候用應交稅費-應交印花稅科目呢
你好,印花稅的計提和繳納分錄,第一種:借:稅金及附加-印花稅。貸:應交稅費-應交印花稅,借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款。第二種:借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款,請問如果把那個應交稅費-應交印花稅省略,對報表有什么影響嗎?對什么有影響呢
老師,為什么印花稅有時候記入管理費用有時候記入稅金及附加呢,是分情況嘛
老師。24年暫估的成本30萬到這個月還沒取得那是不是要調(diào)增交稅
我司制造業(yè),投入產(chǎn)出比例85%,是高還是低?什么原因造成的,分析一下
老師 個體工商戶可以入股公司嗎
21年成立個體工商戶虧損285萬-想把風險降到最低,持續(xù)良好的經(jīng)營下去,有什么方法呢?
老師,具體怎么操作呢?還有會計分錄咋做?謝謝老師
老師本來每位員工工資是5000元,在每月都開支時去申報薪金申報就不用繳納個稅,但現(xiàn)在有2個月沒有開工資了,在開工資時是2個月的工資合計10000元這時申報會不會有個稅
老師,請問小微企業(yè)可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請了研發(fā)加計多交的所得稅退稅,按照小微5個點所得稅申請的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會有什么情況不予辦理呢
你好,請問小規(guī)模企業(yè)利潤295000萬交多少企業(yè)所得稅?
請問,收客戶在我們這里郵寄的快遞費,直接付給我們了,我們直接月結(jié)付給順豐了,收到客戶的快遞費,借,庫存現(xiàn)金,貸,其他業(yè)務(wù)收入,是不是,錯了?
你好,請問每月充值燃氣,支付時,借,預付賬款,貸銀行存款,計提費用時,借,生產(chǎn)成本噴涂車間,貸預付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
微信掃碼加老師開通會員