你的分錄是怎么做的?紅沖的?
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調(diào)增了。但賬務處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
請問老師,我在21年多做了一筆計提工資,然后在22年已沖紅,請問申報21年的匯算清繳,需要調(diào)增這筆多計提的金額嗎?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
進口的增值稅=(關稅計稅額+關稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
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匯兌損益已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的怎么算,等到出報表的時候,這筆應付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實現(xiàn)的和未實現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
分錄20年就是做的借,管理費用,貸,應付職工薪酬。21年紅沖了這筆分錄,再按實際計提了
你好,你紅沖的分錄應該是借應付職工薪酬貸以前年度損益。
那做錯了,把原來的紅沖分錄做一筆一樣的藍字分錄嗎,然后再做筆借應付職工薪酬,貸未分配利潤?
可以的,可以這么做的。
這樣做分錄21年匯算清繳就不用再調(diào)了是吧
對的是的,不需要調(diào)整。
老師,那我21年按實際計提的那筆也要紅沖掉吧
你好,不用的啊,你發(fā)生了100,你計提了100,這個可以。
發(fā)生了50,我20年計提了100,21年紅沖了100,又按50計提了成本,但這50我在20年已經(jīng)做為成本扣除了,那21年我不用沖了嗎
你都用以前年度損益調(diào)整來做,不需要再調(diào)整。
老師,我原分錄:20年借 管理費用 100 貸應付職工薪酬100 21年 借管理費用 -100 貸應付職工薪酬-100 借:管理費用 50 貸:應付職工薪酬50,借應付職工薪酬50,貸:銀行存款50。麻煩看下我21年帳應該怎么調(diào)。(小企業(yè)會計準則)
匯算清交這兩筆就不用坐進去
也就是有一個差額的負數(shù),負50就不要算進去,你填寫職工薪酬明細表的時候,這兩個減出來就行了,賬上也不用動了,不用做分錄了,別調(diào)整啦,越調(diào)越亂。
意思實發(fā)的50在21年匯算清繳的時候不要填進實發(fā)數(shù)里是吧。帳載金額還是填我?guī)ど献龅倪@個數(shù)?
帳載金額不要加上后面那兩筆的-100和50。
就是 20年調(diào)增的部分帳載金額里不要填了,實際金額和帳載金額填一樣嗎
對的是的,都不要填寫進去的。
那這樣的話填的帳載金額和實際的帳載金額會不一致,不會比對出來吧
帳載金額、實際金額和稅收金額都不要加上上面三筆的那一筆業(yè)務。