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老師好,公司是一般納稅人,之前3個年度工資計提多了,到現(xiàn)在為止20年部分工資和21年22年工資都沒發(fā)放,現(xiàn)在22年底可彌補虧損為125萬,我現(xiàn)在可以紅沖之前多計提的工資嗎?具體該怎么操作呢?

2023-04-15 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 10:27

你好,之前3個年度工資計提多了,是可以紅沖之前多計提的工資 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整? ?

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 10:29

只做這一個分錄就可以了嗎?如果稅務局查賬的話會不會有風險呢

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齊紅老師 解答 2023-04-15 10:32

你好,還需要把?以前年度損益調(diào)整? ?,結轉到? ?利潤分配—未分配利潤 如果稅務局查賬的話,這樣調(diào)整了就沒有風險的

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 10:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 10:37

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 10:42

一般要匯算清繳之前把上年度的工資發(fā)放完,我們都發(fā)不完,這個會不會被稅務局監(jiān)控到,匯算清繳的時候職工薪酬調(diào)整明細表我的賬載金額實際發(fā)生額稅收金額都填當年度計提的工資

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齊紅老師 解答 2023-04-15 10:52

你好,匯算清繳的時候,連上年的工資都有? ?還沒有發(fā)放的?

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 11:27

就算工資紅沖以后,做匯算清繳的時候21年部分工資和22年工資都沒發(fā)放

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齊紅老師 解答 2023-04-15 11:30

你好,做匯算清繳的時候,所屬年度的工資沒有發(fā)放,就需要做納稅調(diào)增處理的?

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 11:31

一般賬不出問題不查賬的話這個不會被監(jiān)控到吧

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齊紅老師 解答 2023-04-15 11:38

你好,你是指沒有發(fā)放,也沒有做納稅調(diào)增處理 ??

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 11:56

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 12:01

你好,沒有發(fā)放,也沒有做納稅調(diào)增處理,這樣是逃稅行為,是很可能導致被監(jiān)控的?

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 12:03

我現(xiàn)在做一筆和老板的現(xiàn)金借款直接發(fā)放工資可以不

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齊紅老師 解答 2023-04-15 12:03

你好,實際是從??老板借款,然后用來發(fā)放工資嗎??

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 12:58

真實情況是成本票開不回來計提了好多工資,老板又不給我銀行回單做賬,所以導致現(xiàn)在賬上沒錢,工資發(fā)不出去,現(xiàn)在想用借款發(fā)放工資這種方式處理一下,不然時間久了怕出問題

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齊紅老師 解答 2023-04-15 12:59

你好,實際是從??老板借款,然后用來發(fā)放工資嗎?? 麻煩給個正面回復,好嗎

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快賬用戶9607 追問 2023-04-15 13:03

不是的老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 13:04

你好,既然不是,那就不應當這樣出來的?

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你好,之前3個年度工資計提多了,是可以紅沖之前多計提的工資 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整? ?
2023-04-15
你好,你現(xiàn)在肯定按照真實的來做賬,比如說沒有發(fā)放工資的話,在賬上就不要計提工資了。
2024-05-15
你好;? 你為什么不想退稅 ;? 你是怕查賬嗎? 那你退稅的金額是確實多繳納了? 嗎??
2023-05-06
首先,補提今年1-7月的工資: 借:管理費用/銷售費用等(根據(jù)員工所屬部門確定)2 萬 貸:應付職工薪酬——工資 2 萬 然后,沖回多計提的工資: 借:應付職工薪酬——工資 6 萬 貸:管理費用/銷售費用等(根據(jù)之前計提工資時使用的科目) 6 萬 這樣,應付職工薪酬——工資科目貸方余額為 2 萬(22 年和 23 年計提但未發(fā)放的工資貸方余額 - 沖回的 6 萬 %2B 補提的 2 萬),這就是要補發(fā)的今年 1-7 月的工資 2 萬。 實際發(fā)放這 2 萬工資時: 借:應付職工薪酬——工資 2 萬 貸:銀行存款 2 萬
2024-07-12
以前的不用管他的,后邊按你的思路做就是了
2022-10-25
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