同學(xué)你好 很高興為你解答 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
我們在給客戶裝修時,代買了一臺洗衣機,后期客戶會把錢給我們,這個賬怎么做呢,我知道有一方是其他應(yīng)收款,另一方計入什么呢?
老師,我們是做足療的,之前一個客戶給我們裝修沒錢給他裝修款,后面他做足療抵工程款,我們做的是,借:應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 ,現(xiàn)在他多消費了兩千 應(yīng)該怎么沖回來呢
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我們公司的一個平臺借給其他公司使用,客戶的錢暫時入我們公司,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給對方公司,請問這一進一出的錢,我們應(yīng)該怎么做賬呢? 7月份的時候,前面的會計把進賬做成了營業(yè)收入15241.54 應(yīng)交稅費1% 10月都已經(jīng)申報了 但是轉(zhuǎn)給對方公司的13152.3備注的(貨款)他又掛在預(yù)付賬款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,才能把這筆爛賬做平呢?進的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,