同學您好,您之所以算得75,是因為您不太理解遞延所得稅負債是一個余額的概念,2012年年末,交易性金融資產(chǎn)的賬面價值=2300萬元,計稅基礎2000萬元,但這賬面價值2300萬元是“交易性金融資產(chǎn)”在2012年年末的科目余額,因此用“(2300-2000)*25%=75萬元”所計算出來的遞延所得稅負債,也是2012年“遞延所得稅負債”的科目余額,而本題問的是2012年甲公司遞延所得稅收益,也就是問的是遞延所得稅負債的發(fā)生額,因此2012年“遞延所得稅負債”的發(fā)生額=2012年遞延所得稅負債的余額-2011年遞延所得稅負債的余額=75-50=25萬元,對應確認“所得稅費用”25萬元,相對于題目問的遞延所得稅“收益”,所以“收益”就是-25萬元
老師,這是經(jīng)濟法押題卷三,答案是30天,書上是45天,是我哪里理解錯誤了還是題干審錯了
老師,我的答案是-75萬,哪里理解錯了?
老師,這個題我EBIT解了好幾次都跟答案對不上,是哪里出錯了?
老師,確認所得稅費用: (1000-400+100-200*75%)*25%=137.5 為什么不是這么算呢?答案如何理解?我的計算理解是哪里錯了呢?
答案錯誤,解析又說對的。我哪兒理解錯了?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?