你好,你計(jì)算是應(yīng)交所得稅,計(jì)算是正確的,你是具體那里不理解呢?
老師麻煩你幫我分析下專題三,第三小題問(wèn)遞延所得稅余額,后面答案我畫(huà)橫線處,怎么理解? 2016年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為何是200*12.5%+200*25%=75萬(wàn)元,2017、2018、2019也是類似算的,為什么會(huì)這樣 題中有說(shuō)三免三減半的政策,這個(gè)意思不是說(shuō)2014年-2016年免征,2017-2019減半征收,怎么在算一年會(huì)有兩個(gè)稅率?
老師這道題視頻課老師講的是公允不影響損益進(jìn)入其他綜合收益確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債這個(gè)我能理解,就是再算本期應(yīng)交所得稅時(shí),利潤(rùn)總額沒(méi)有減掉100直接是用1000×25%,即應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅是250元,這樣不是公允價(jià)值變動(dòng)的那部分還是繳納了所得稅呀,而且還確認(rèn)了所得稅費(fèi)用,我就是為什么不減100不能理解
@小胡涂老師,你好。計(jì)算合并商譽(yù)的確認(rèn)金額,答案是這樣算的:13500-(16000-1000*25%)*80%=400,數(shù)字我就不解釋了,我想問(wèn)的是,為什么乘25%,這個(gè)比例好像根本就沒(méi)由來(lái)啊。
請(qǐng)問(wèn)老師我哪里理解錯(cuò)了。高低點(diǎn)法計(jì)算a跟b的值時(shí),要先算b的值。b的值等于所取兩組數(shù)的資金占用的差除以銷售收入的差,得出的結(jié)果是小數(shù)。這里計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁床豢梢杂脙山M取的數(shù)分別代入y=a+bx來(lái)解方程求解呢。我哪里理解錯(cuò)了呢,因?yàn)檫@兩種算法得出的結(jié)果是不一樣的。
老師,這里答案的第4題其它綜合收益690轉(zhuǎn)遞延所得稅負(fù)債?幫忙解釋一下,還有那個(gè)累計(jì)折舊200、和公允價(jià)值變動(dòng)損益100怎么理解是成為遞延所得稅負(fù)債的呢?看答案不懂理解咧?
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫(xiě),資料用什么
老師,請(qǐng)問(wèn)那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒(méi)整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問(wèn)題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過(guò)程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問(wèn)題二:那出差回來(lái)市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
老師,今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會(huì)計(jì),初試過(guò)了,明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試,我有點(diǎn)緊張,老師有什么建議沒(méi)?我需要準(zhǔn)備什么
老師,你好!公司可以開(kāi)票給個(gè)人嗎?需要什么材料開(kāi)?
沒(méi)有看懂這個(gè)講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過(guò)的發(fā)票報(bào)銷?
老板和財(cái)務(wù)是朋友,然后對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)很滿意,說(shuō)財(cái)務(wù)心細(xì),專業(yè)性強(qiáng),有底線,說(shuō)明什么?
那答案C和D是怎么算出來(lái)的呢?
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅=137.5%2B75=212.5 遞延所得稅資產(chǎn)期初有100的余額,本期轉(zhuǎn)回100 當(dāng)期確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)100*0.25=25 兩者相抵后等于本期轉(zhuǎn)回75