你好,可以不用原始憑證的。
老師,收到材料專票,這個月沒有進(jìn)行抵扣,我做帳務(wù)處理,原始憑證直接用專票發(fā)票聯(lián)來做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
老師,本月收到進(jìn)項(xiàng)票做了帳未抵扣,下月做的時候拿什么做原始憑證呢?
有個發(fā)票是12月份,1月申報的時候做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)時還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個1 月憑證的時候,這個進(jìn)項(xiàng)其實(shí)都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
老師問下,比如一個月拿到原始單據(jù),做憑證時候,先做那些業(yè)務(wù),這個有規(guī)范嗎?按什么順序做
老師,好。本月進(jìn)的貨,沒有認(rèn)證,做到待認(rèn)證里面了。原始憑證是用發(fā)票聯(lián)嗎?哪要是等認(rèn)證的時候,原始憑證用什么
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付款A(yù)公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評,謝謝
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我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎