您好,期末數(shù)是時點數(shù),也就是7月底的數(shù)字,期末數(shù)=期初數(shù)%2B本期增加-本期減少。
2020年1月資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是2019年12月的期末數(shù),2020年2月的期初數(shù),是2020年1月的期末數(shù),如此類推嗎
老師你好,負(fù)債表的期末數(shù)是指,比如現(xiàn)在做7月的賬,期末數(shù)就是1到7月數(shù)加上年初數(shù)就是期末數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)是,期初數(shù)加當(dāng)月發(fā)生數(shù),二月的年末數(shù)又等于1月份的年末數(shù)加當(dāng)月數(shù)嗎,以此類推
老師年中建賬的期初數(shù)填寫的是建賬的上一個月期末數(shù)嗎?比如8月建賬,期初數(shù)是不是7月末的
老師你好問一下,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)按月或者按季度變化,期初數(shù)在這一年度是不會變的是吧?期初數(shù)就一直是上年的年末數(shù)
個體戶都是什么時候申報個稅的?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個工作,又想去第一個了,感覺輕松點 工作1:國際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績浮動底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績會被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺流水和處理提現(xiàn),出入庫單對賬,比較忙,要接觸出入庫物流訂單就有點反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開發(fā)票,請問可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會計分錄怎么做?
想咨詢下:支付車輛保險費,發(fā)票上有兩個金額,一個是保險費,另一個是車船稅+保險費合計數(shù)。兩個金額哪個都可以嗎,主要根據(jù)員工報銷申請?如果是后者,需要提供車船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報上的現(xiàn)金流量表可以不填寫嗎
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
老師,想咨詢下:公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,歷史賬務(wù)錯誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤分配-未分配利潤 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 第二種 借:管理費用 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。在于報表未分配利潤科目期初數(shù)嗎?
好的,這些
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