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廠房和設(shè)備出租,6月先開了含稅發(fā)票9萬,后7月收到租金,分錄怎么做

2021-08-06 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 17:11

那你提前開票的時候就是 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費 后面確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。收錢的時候借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶6849 追問 2021-08-06 17:16

出租廠房租金9萬,(機器4.5萬,廠房4.5萬)怎么計提折舊,分錄怎么寫合適

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齊紅老師 解答 2021-08-06 17:20

同學(xué),你那個折舊也不受影響,正常折舊就可以了。借其他業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。

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齊紅老師 解答 2021-08-06 17:20

那你開票的時候直接是借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費的,發(fā)票金額上的稅是多少,就直接確認(rèn)多少就行了。

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齊紅老師 解答 2021-08-06 17:20

后面每一個月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入租金。

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快賬用戶6849 追問 2021-08-06 17:22

在未出租時折舊每月3萬,現(xiàn)在出租年租金才9萬折舊費應(yīng)該怎么算啊

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齊紅老師 解答 2021-08-06 17:24

同學(xué),你那個租金是按照合同金額來確定折舊,它不會受影響,你之前怎么折現(xiàn)在還是怎么折?如果說你折舊的成本大于租金,就是你虧損了,這個也不受影響。

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快賬用戶6849 追問 2021-08-06 17:25

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-06 17:27

不客氣,祝你工作愉快。

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那你提前開票的時候就是 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費 后面確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。收錢的時候借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2021-08-06
你好 開的是一到九月份的租金?
2021-02-26
你好,6月確認(rèn)費用,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。 7月確認(rèn)費用和付款,借:管理費用(7月租金)、其他應(yīng)付款(6月租金)、預(yù)付賬款(8-9月租金),貸:銀行存款。 8月-9月租金在當(dāng)月確認(rèn)費用,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。
2020-09-08
你好借預(yù)付賬款41834.86 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅3765.14 貸銀行存款45600 然后按照月份攤銷計入管理費用就可以
2023-03-20
這個收到發(fā)票直接計入費用科目就可以
2022-09-13
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