你好,彌補(bǔ)虧損,不需要做賬務(wù)處理。
企業(yè)所得稅 填了彌補(bǔ)以前年度虧損之后 利潤總額和利潤表上的不一致 怎么做賬務(wù)處理
老師,請問第二季度產(chǎn)生的稅金彌補(bǔ)了以前年度虧損的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,6月利潤總額40000,用于彌補(bǔ)以前年度虧損了,請問怎么做賬務(wù)處理啊
您好老師,關(guān)于所得稅計提的問題 截止到6月利潤表利潤總額本年累計數(shù)是971.63元,以前年度未彌補(bǔ)虧損有6萬多,那么第二季度要計提所得稅嗎?還是說等彌補(bǔ)完虧損6萬多以后再開始計提呢?
請問老師,普通企業(yè)彌補(bǔ)虧損是5年,高新企業(yè)是10年,普通企業(yè)可以用稅前利潤彌補(bǔ)前五年虧損?比如22年虧損200萬,23—27年年利潤總額是均11萬元,五年的稅前利潤總額是55萬元,彌補(bǔ)后利潤截止到27年是虧損145萬元,是這樣嗎?稅前利潤彌補(bǔ)虧損分錄怎么做?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
那申報表上已經(jīng)扣除了40000用于彌補(bǔ)了,但財務(wù)這塊不需做任何處理嘛?利潤分配--未分配利潤還是貸方余額不變呢
你好不需要管大彌補(bǔ)虧損,只在所得稅主表里面體現(xiàn)。