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交8月電電費當月拿專票,如何寫會計分錄

2021-08-06 08:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-06 08:19

借管理費用 進項 貸銀行存款 當月能用了的做這個

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快賬用戶9587 追問 2021-08-06 08:20

如果是8月交7月電費拿的是專票如何做計提和繳納,如何是普票如何做計提和繳納

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齊紅老師 解答 2021-08-06 08:21

你好,你七月份是怎么做的?

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快賬用戶9587 追問 2021-08-06 08:26

如果是專票7月計提借管理費用不含稅貸應付賬款 8月借應付賬款和進項稅貸銀行存款 普票7月借管理費用含稅貸應付賬款 8月借應付賬款貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-06 08:28

八月份收到了專票,借借應付賬款借管理費用負數。借管理費用進項貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-08-06 08:28

收到了普票借應付賬款,借管理費用負數 借管理費用貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-08-06 08:28

借應付賬款貸銀行存款。

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快賬用戶9587 追問 2021-08-06 08:31

為什么要用負數,這樣不屬于當月計提嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 08:34

費用發(fā)生額在借方 貸方的放到借方負數 屬于 發(fā)票不允許提前做 然后沖計提做負數 坐發(fā)票的 實際還是七月份的費用

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借管理費用 進項 貸銀行存款 當月能用了的做這個
2021-08-06
你好 7月做暫估 :借管理費用-電費 貸其他應付款 ; 8月繳納 :先紅沖; 借管理費用-電費負數 貸其他應付款負數; 按發(fā)票做賬 :借 管理費用-電費 進項稅貸其他應付款 ; 如果是普票 直接7月暫估分錄 。 8月收到發(fā)票 與你7月暫估金額一致 直接附發(fā)票在 憑證后面去即可;
2021-08-06
你拿到發(fā)票再做,直接做賬就行了。
2021-08-06
同學您好, 如果開了發(fā)票,就要做收入的
2021-03-21
你好,之前是借管理費用貸其他應付款嗎?
2021-07-16
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