借生產(chǎn)成本借管理費用負數(shù) 做這個
老師,我想請問一下,我公司月末經(jīng)常存在已完工但尚未質檢入倉的產(chǎn)品,比如6-30日已經(jīng)做完了,但是質檢已經(jīng)下班了,通常要等到7-1日才質檢完工入倉,6月份的賬務我把這些產(chǎn)品當做在產(chǎn)品處理,相應的金額留在了生產(chǎn)成本的借方,7月份的時候,因為這個產(chǎn)品在6月份已經(jīng)全部做完了,我7月份就沒有成本發(fā)生,是不是就是用上月剩的成本費用除以本期入倉數(shù)即可?
公司A銷售給公司B一批設備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認收入,記借: 應收賬款,貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——銷項稅額。但是同時結轉成本想借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設備在委托第三方生產(chǎn)中。設備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發(fā)票?
公司有一筆宿舍費用需要分三個月待攤,每個月分別做進生產(chǎn)成本、間接成本、管理費用,金額從左到右由大到小,但是我當時入賬的時候才發(fā)現(xiàn)做反了,做成了管理費用最大生產(chǎn)成本最小?,F(xiàn)在攤完才發(fā)現(xiàn),請問賬務上該如何調整才能不違反JSOX。
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務對上個月做了結帳,月末要要付款時財務查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務報表嗎?如何分析財務報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務對上個月做了結帳,月末要要付款時財務查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務報表嗎?如何分析財務報表?
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
分了3個月攤銷的可以在一個月內(nèi)做調整嗎?
可以的,一筆做就可以。